你好,企業(yè)購進(jìn)的貨物發(fā)生非正常損失(非經(jīng)營性損失),以及將購進(jìn)貨物改變用途(如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等),其抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目,不予以抵扣。是需要多繳納增值稅的。
老師,我弄不明白增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,買東西要交稅,轉(zhuǎn)出去就是不用交嗎
老師!到月底了,我們公司的進(jìn)項(xiàng)是12595.04,銷賬是195.23。我結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷賬轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng):195.23,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅12399.81,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng):12595.04.要是計(jì)提的話就:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅:12399.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅!很著急!謝謝
老師好!請問進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅在月末需要做反方向的轉(zhuǎn)出嗎?(轉(zhuǎn)出到應(yīng)該交稅費(fèi)-未交增值稅)還是直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢?謝謝老師
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么意思?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到底是要交錢給國家還是不用交錢給國家呢,謝謝!
請問老師,我們都是用的預(yù)付款給廠家進(jìn)貨,廠家有個(gè)返利,這個(gè)我要怎么做賬呢?謝謝
普通合伙人將自己的出資物出資需要經(jīng)過合伙人一致同意嗎,如果擅自出質(zhì)呢
請問一個(gè)人一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬9000元,沒有專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除,來年匯算清繳是會退稅還是補(bǔ)稅?補(bǔ)多少錢,懂得老師回答謝謝
老師勞務(wù)費(fèi)沒有取得發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增對嗎
老師社保現(xiàn)在員工必須繳納嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就是要交錢給國家, 進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出就是不用交錢給國家, 是這個(gè)意思嗎?謝謝
你好,是的,可以這樣理解的。