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1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率 13%。2019 年 5 月生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價 10 萬(抵扣率按 9%計算)。 (3)將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)幼兒園工程,成本價為 10 萬元,成本利潤率為 10%, 該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4)進口乙材料一批,關(guān)稅完稅價格為 20 萬元,關(guān)稅稅率為 10%。 (5)銷售給某市場乙產(chǎn)品,價稅合計共 33.9 萬元,開具普通發(fā)票。 (6)委托某小規(guī)模納稅人加工一批產(chǎn)品,對方開具普通發(fā)票,價款 2 萬元。 根據(jù)上述資料,按順序回答下列問題: (1)進口乙材料應(yīng)繳納的進口環(huán)節(jié)增值稅稅額; (2)當(dāng)月可抵扣的進項稅稅額(包括進口); (3)當(dāng)月的銷項稅額; (4)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額

2020-12-19 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-19 22:19

1乙材料繳納的進口環(huán)節(jié)繳納增值稅 20*(1+10%)*13%=

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快賬用戶7342 追問 2020-12-19 22:20

老師 有完整的嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-19 22:24

2.當(dāng)月可以抵扣的增值稅進項稅額是 10*9%+20*1.1*13%

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齊紅老師 解答 2020-12-19 22:26

3.當(dāng)月的銷項稅額的計算是 100*13%+10*1.1*13%+33.9/1.13*13%

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齊紅老師 解答 2020-12-19 22:27

(4)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額 業(yè)務(wù)3減去業(yè)務(wù)2

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1乙材料繳納的進口環(huán)節(jié)繳納增值稅 20*(1+10%)*13%=
2020-12-19
您好題目是全部的嗎
2022-12-19
學(xué)員朋友,稍后為您詳細解答
2022-12-10
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-03-30
你好需要計算做好了給你
2021-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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