同學(xué),你好 借合同負(fù)債100000 銀行存款31040 貸主營業(yè)務(wù)收入112000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)19040
根據(jù)新準(zhǔn)則,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
單位一筆貨款 確認(rèn)無法收回 根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)該怎么做分錄
老師,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,裝修公司業(yè)務(wù)分錄分別是怎么寫?有啥區(qū)別
老師好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬??梢詢?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個(gè)說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進(jìn)項(xiàng)可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
好的,謝謝老師
那請問,給予了銷售折讓,根據(jù)進(jìn)貨退出及索取折讓證明單開具增值稅專用發(fā)票(有資金劃撥補(bǔ)充憑證)的會(huì)計(jì)分錄是:借銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng))貸應(yīng)收賬款嗎?
如果是折讓的話應(yīng)該是 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款(如果已收款,則是銀行存款)
原始憑證是這樣子的
借銀行存款397800 貸應(yīng)收賬款397800 借主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)1700 貸應(yīng)收賬款11700
那能合成一筆寫嗎
我認(rèn)為分開比較好,回單應(yīng)該包括正常銷售的回款,合到一起也正確
好的,謝謝
不客氣,希望能夠幫到你