你好,也是計入應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2、待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 為什么待認(rèn)證進(jìn)項稅額會在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項稅額表示減少
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
帶有個人信息的車票在進(jìn)行入賬時,進(jìn)項稅額計入什么科目?應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
收到本月進(jìn)項發(fā)票本月認(rèn)證,增值稅計入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ?收到本月進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證計入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) ?收到上月開出進(jìn)項發(fā)票,這個月進(jìn)項稅計入什么科目?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進(jìn)項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目里面了
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做