一般是:勞務(wù)派遣、建筑服務(wù)、旅游服務(wù)、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)、金融商品轉(zhuǎn)讓等項目適用差額征稅。
小規(guī)模納稅人旅行社和一般納稅人旅行社全都是差額征稅嗎 ?小規(guī)模納稅人旅行社也是采用差額征稅核算,對吧 ?
小規(guī)模納稅人差額征收稅率是5%嗎?差額征收的項目可以適用季不超30萬免增值稅的政策嗎
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報,如何判斷是采用全額征收和差額征收呢?哪些情況采用差額征收
老師,請問人力資源小規(guī)模納稅人開票,采用差額征收,扣除額怎么計算的?
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,差額后的銷售額未超過30萬元,享受免征增值稅政策,請問應(yīng)如何填寫增值稅申報表?
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險會高嗎
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