你好 可以開的 借銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
老師,第一次做建筑行業(yè)賬務(wù),今天接到會計交給我的工程項目開工單,說是讓根據(jù)這個單子做賬,借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算,說是等以后竣工結(jié)算了工程結(jié)算科目再核算是多了還是少了,這樣處理對嗎? 我們是按照開票金額來確定主營業(yè)務(wù)收入的,用工程施工來核算項目成本,月底,工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的。
老師,您好,我們給分包過程結(jié)算的時候多結(jié)算了,過程中都按照結(jié)算金額開票了,現(xiàn)在最后竣工結(jié)算時做負數(shù)結(jié)算沖回,他們能開紅字發(fā)票嗎,我們收到發(fā)票該怎么處理賬務(wù)
老師我們是工程企業(yè),在收到工程結(jié)算單時,我們開了票,但確認收入時又按照投入成本比例確認,有差額,在申報增值稅時我們以工程結(jié)算單的數(shù)字為準填,還是以賬面主營業(yè)務(wù)收入為主,兩者的差異怎么處理
老師,前年我們申請工程進度款,提前開票,按發(fā)票金額85%拿款,現(xiàn)在工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了3萬多,多的這3萬要怎么處理,開紅字發(fā)票嗎
老師,請問,我們是裝飾公司,都是先開票后收款的,那這種情況成本如何賬務(wù)處理,老師最好能寫分錄。我們用的是工程施工科目。工程結(jié)算款通過應(yīng)收賬款來算。如果跨年了工程未結(jié)束,發(fā)生的勞務(wù)費等成本又如何處理?如果是當天結(jié)算給散工的應(yīng)如何賬務(wù)處理?如果把其中的賬目外包出去呢,又如何處理?麻煩解答下
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬,匯算清繳調(diào)增1萬,還是虧損3萬,與財務(wù)報表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問,2023年預(yù)計息稅前利潤怎么計算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報銷嗎,發(fā)票章是身份證號碼
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料中,立項決議書有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財務(wù)報表少申報2萬怎么辦
我們是工程施工單位,做負計量是沖減工程施工成本,我想問的是這個負數(shù)發(fā)票怎么處理 是掛進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本,一直都早工程施工嗎
我就想問開來的負數(shù)發(fā)票我這這么處理
借銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)或者工程施工負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。