借應(yīng)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款貸營業(yè)外收入。
老師好,請問餐飲行業(yè)的手斯發(fā)票是啥時候做收入呢?因為我們這個還有今年12.31號到期,開不完,要是過期了剩余的發(fā)票怎么辦?還用做收入嗎?
請問老師今年疫情對于餐飲行業(yè)免稅到底怎么做賬的問題?我還是不理解,請看圖片
您好,請問我們公司做房屋租賃,屬于小規(guī)模納稅人,收業(yè)主房子,比如收了一套房4000,里面3個房間,然后再租出去,每個月收租金4500,每個月給業(yè)主打租金,然后我們這種情況是交多少個點的稅呀,然后這種會計應(yīng)該怎么處理,我下面看到一張圖片,那個圖片后面的怎么做呀,我們公司是不是和我下面那個圖片問的問題屬于一類呢
老師,請教個問題,以前年度給董事長發(fā)的獎勵基金,當(dāng)時稅務(wù)局覺得有問題,但是沒有出決定書,今年出處罰書認(rèn)定違規(guī),要上交國庫。這個賬務(wù)怎么處理呀,我發(fā)給你圖片,你幫忙看看,我感覺調(diào)整的賬務(wù)處理不對
你好!老師,請問我們是一般納稅人,餐飲行業(yè),前期采購沒有發(fā)票,跨月開了發(fā)票,是免稅發(fā)票,還有1%的稅點可以抵扣。這樣的賬務(wù)處理怎么做?
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
我本來1000元就含著增值稅了,為什么又把增值稅再確認(rèn)營業(yè)外收入,本來免稅就可以按照1000元確認(rèn)收入,不用再做稅的分錄了吧
你好 你開的發(fā)票有稅額嗎
開免稅才能享受優(yōu)惠
那你直接借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入不就可以啦。
我借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個是價稅分開來多。
免稅直接全額確認(rèn)收入就一筆分錄就可以了對吧?
你好 是的 是的 是的
請問老師,領(lǐng)導(dǎo)想要在賬上體現(xiàn),我怎么寫分錄呢?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項 然后做第一個回復(fù)
銷項稅可以這樣做嗎?
你好 是的 還沒做完 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
可是我收入是含增值稅金額確認(rèn)的
所以我覺得這個分錄是不是不能這樣做
你不是要體現(xiàn)銷項的嗎?
或者我在補一筆:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:減免稅款
這個分錄就可以體現(xiàn)了吧
你好 減免稅款不就有余額了嘛
減免稅款又放回收入里
對的 你之前收入不就是價稅分開少做了
我們是每個月月底統(tǒng)一計提銷項稅,就像圖片一樣。