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請問老師今年疫情對于餐飲行業(yè)免稅到底怎么做賬的問題?我還是不理解,請看圖片

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2020-12-19 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-19 13:57

借應(yīng)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 15:00

我本來1000元就含著增值稅了,為什么又把增值稅再確認(rèn)營業(yè)外收入,本來免稅就可以按照1000元確認(rèn)收入,不用再做稅的分錄了吧

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齊紅老師 解答 2020-12-19 15:03

你好 你開的發(fā)票有稅額嗎

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 15:31

開免稅才能享受優(yōu)惠

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齊紅老師 解答 2020-12-19 15:35

那你直接借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入不就可以啦。

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齊紅老師 解答 2020-12-19 15:35

我借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個是價稅分開來多。

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 15:42

免稅直接全額確認(rèn)收入就一筆分錄就可以了對吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 15:44

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 15:55

請問老師,領(lǐng)導(dǎo)想要在賬上體現(xiàn),我怎么寫分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-19 15:57

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項 然后做第一個回復(fù)

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 18:21

銷項稅可以這樣做嗎?

銷項稅可以這樣做嗎?
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齊紅老師 解答 2020-12-19 18:27

你好 是的 還沒做完 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 18:40

可是我收入是含增值稅金額確認(rèn)的

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 18:41

所以我覺得這個分錄是不是不能這樣做

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齊紅老師 解答 2020-12-19 18:41

你不是要體現(xiàn)銷項的嗎?

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 18:44

或者我在補一筆:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:減免稅款

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快賬用戶7317 追問 2020-12-19 18:50

這個分錄就可以體現(xiàn)了吧

這個分錄就可以體現(xiàn)了吧
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齊紅老師 解答 2020-12-19 18:59

你好 減免稅款不就有余額了嘛

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快賬用戶7317 追問 2020-12-20 13:03

減免稅款又放回收入里

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-20 13:06

對的 你之前收入不就是價稅分開少做了

頭像
快賬用戶7317 追問 2020-12-20 13:09

我們是每個月月底統(tǒng)一計提銷項稅,就像圖片一樣。

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2020-12-19
同學(xué)你好 贈送的時候不做賬的 增送的金額消費的時候才做,計入銷售費用
2020-12-29
你好!你們是國企嗎?獎勵基金實際發(fā)放了嗎?當(dāng)時的計提分錄寫一下,繳納個稅了嗎?
2023-11-21
開出去再確認(rèn)收入就可以啊,可以去稅務(wù)局那邊退回。
2020-12-17
你好 如果去年10月到現(xiàn)在都是免稅收入 發(fā)票上的商品如果已經(jīng)進(jìn)入成本費用 還是需要進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-03-31
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