你好,很高興為你解答。 你這個(gè)利潤(rùn)率就是輸入減去成本費(fèi)用。除以收入
我們公司是掛靠別人有資質(zhì)的建筑公司做工程,建筑工程合同總金額是1000萬(wàn) 然后我們承擔(dān)的個(gè)人所得稅稅負(fù)率是2% 那么我怎么計(jì)算利潤(rùn)率是多少呢
我們是建筑總承包方,別人掛靠我公司,我公司只收管理費(fèi)和稅金,其他的全轉(zhuǎn)給掛靠方,我要怎樣核算我的真實(shí)的利潤(rùn),我用的開發(fā)票確認(rèn)收入轉(zhuǎn)成本。但是為了達(dá)到所得稅稅負(fù)率,成本沒轉(zhuǎn)那么多,人為控制了,利潤(rùn)怎么算呢
老師,請(qǐng)問我們是建筑安裝公司,別人掛我們公司做工程,那工程結(jié)束準(zhǔn)備開票給業(yè)主,掛靠我們公司的人沒有發(fā)票給我們,我們要收多少個(gè)點(diǎn)稅金呢,那成本票也沒有,應(yīng)收多少稅金呢,謝謝老師
老師麻煩問下,我們自己有勞務(wù)公司然后接一個(gè)室內(nèi)裝修的活,工程大概9000萬(wàn),我們掛靠到a建筑公司,這個(gè)勞務(wù)公司與建筑a公司簽到分包合同,這種情況勞務(wù)公司給建筑公司開票稅率是多少呢(勞務(wù)公司是小規(guī)模公司,建筑公司是一般人)
我們是掛別人公司做建筑工程的,現(xiàn)在老板同這家建筑公司合作,現(xiàn)在有一個(gè)內(nèi)部承包協(xié)議,現(xiàn)在工程完工后,有利潤(rùn)在公司,老板能不能按經(jīng)營(yíng)所得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局去代開經(jīng)營(yíng)所得的發(fā)票呢?
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?