你好,上交的增值稅借方是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目,貸方是銀行存款科目,沒(méi)有損益科目,所以不影響企業(yè)的利潤(rùn)。
上交的增值稅會(huì)影響企業(yè)的利潤(rùn)嗎?
老師,增值稅不影響企業(yè)所得稅。利潤(rùn)的來(lái)源收入,是不含增值稅的收入,那么增值稅還是影響利潤(rùn),影響所得稅呀?
請(qǐng)問(wèn),增值稅影響企業(yè)利潤(rùn)嗎
繳納增值稅的多少會(huì)影響利潤(rùn)總額嗎?就是與增值稅相關(guān)的稅收優(yōu)惠會(huì)影響企業(yè)所得稅的征收嗎
老師,企業(yè)交的增值稅會(huì)影響企業(yè)利潤(rùn)嗎?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買東西開(kāi)專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,我們是需要交增值稅的,這是屬于企業(yè)的支出,收入不會(huì)沒(méi)有體現(xiàn)在利潤(rùn)表上,但是這筆稅錢公司的確是支出了的,
當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,我們是需要交增值稅的,這是屬于企業(yè)的支出,增值稅不會(huì)沒(méi)有體現(xiàn)在利潤(rùn)表上,但是這筆稅錢公司的確是支出了的,
你好,不是公司出錢了,利潤(rùn)就一定減少的 比如其他單位向你單位借款,你單位的分錄是,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 這種情況公司的錢少了,但是利潤(rùn)不變啊
像老師您指的這個(gè)列子,這個(gè)款是后期會(huì)收回來(lái)的,但是,上交的稅費(fèi)可是收 不來(lái)的哦
你好,雖然一個(gè)可以收回,一個(gè)不可以收回,但是都不影響利潤(rùn)啊 并不是 貨幣資金減少了,利潤(rùn)就一定減少的 是否影響利潤(rùn),要看是否影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)才是的
假如公司買了一批商品是8萬(wàn)元(不含稅)進(jìn)稅10400,賣出去是10萬(wàn)元(不含稅)銷稅:13000,在不考慮其他的情況下:我們需要交2600的增值稅,如果按照利潤(rùn)表來(lái)體現(xiàn):我們盈利了:20000(不考慮附件稅的情況下及其他)但是我們?cè)鲋刀愡€交了2600,那不應(yīng)該是盈利了:17400嗎?
你好,盈利多少與繳納多少增值稅無(wú)關(guān)的 你可以看一下利潤(rùn)表利潤(rùn)的計(jì)算公式,不涉及增值稅的。
利潤(rùn)表是不涉及增值稅
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎
沒(méi)有了,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝