您好 借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:資產處置損益 貸:固定資產清理
老師,我們是物流公司的,之前9月有進掛車,入賬在固定資產,并已經(jīng)開始折舊,11月老板把掛車賣了,我這個賬務要怎么處理啊
你好,我們公司拿到固定資產發(fā)票,入賬固定資產,貨款暫未付,掛賬了,后來過了幾個月說這個固定資產沒要,但是賬上已經(jīng)開始折舊了,掛的也有往來賬,這個賬該怎么沖呢?需要拿到賣方的紅字發(fā)票嗎?
老師我想問一下,我是普通貨運公司,公司名下有車,現(xiàn)在我要把車賣出,怎么做賬務處理 因為我已經(jīng)做了固定資產的入賬,也做了計提折舊,也做了進項抵扣
老師,我們有兩家公司,然后之前財務把購買車輛的固定資產沒有入進去,一直計提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產怎么做賬務處理嗎
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師我們買車進來的時候我已經(jīng)做了進項勾選,那現(xiàn)在我要怎么做進項稅轉出
不需要進項轉出 現(xiàn)在確認銷項就好了