同學(xué)你好 直接總公司做 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
老師,分級(jí)核算稅費(fèi)由總公司統(tǒng)一繳納,項(xiàng)目部的進(jìn)項(xiàng)總公司跟項(xiàng)目部要分別怎么做賬?
老師,分級(jí)核算稅費(fèi)由總公司統(tǒng)一繳納,項(xiàng)目部的進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng),總公司跟項(xiàng)目部要分別怎么做賬?麻煩把分錄寫出來下,謝謝
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開立項(xiàng)目專戶,開立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問老師:現(xiàn)在分公司回款,總公司通過什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。
老師好:我們有一個(gè)跨區(qū)項(xiàng)目,期初一部分成本己在總公司列支,包括進(jìn)項(xiàng)稅額,由于工程要求需要開立項(xiàng)目專戶,開立了項(xiàng)目分公司,項(xiàng)目帳套后期是獨(dú)立核算的,之前的工程成本按進(jìn)度巳經(jīng)在總、分公司分別結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問老師:現(xiàn)在分公司回款??偣就ㄟ^什么科目把之前在總公司列支的成本收回來。我問的是對(duì)方科目,一方用其他應(yīng)收款,過渡科目是什么,怎么沖平
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那項(xiàng)目部把進(jìn)項(xiàng)金額合在成本中核算?
那銷項(xiàng)稅也是直接在總公司核算?那項(xiàng)目部跟總部對(duì)賬時(shí)稅款這部份怎么對(duì),項(xiàng)目部沒數(shù)據(jù)啊。我是針對(duì)內(nèi)賬
內(nèi)賬沒有都做嗎?項(xiàng)目部和公司分開做
內(nèi)賬是要都做啊,進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)項(xiàng)目部跟公司要分別怎么做賬?
進(jìn)項(xiàng)是項(xiàng)目部的就項(xiàng)目部自己做 月底合并的時(shí)候公司才做的
老師,合并時(shí)公司怎么做
計(jì)入借進(jìn)項(xiàng)就行了
貸方用什么科目
就是項(xiàng)目部的分錄總公司做一遍
項(xiàng)目部是:借工程施工、進(jìn)項(xiàng);貸銀行存款;總公司不能貸銀行存款啊
總公司之前不是沒做嗎?把項(xiàng)目部的做一遍就行了