同學(xué)你好 這個(gè)是可以的 給你們開(kāi)票
請(qǐng)問(wèn)業(yè)主已經(jīng)給我們代付了審計(jì)費(fèi)給審計(jì)公司 請(qǐng)問(wèn)我們可以直接轉(zhuǎn)錢(qián)給業(yè)主嗎?審計(jì)公司給我們開(kāi)票??
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們給業(yè)主開(kāi)票10萬(wàn),業(yè)主只支付9萬(wàn),剩余的1萬(wàn)是審計(jì)費(fèi)。業(yè)主不付給我們了,是業(yè)主幫我們代付的審計(jì)費(fèi)發(fā)票。是不是那個(gè)審計(jì)的發(fā)票還是審計(jì)單位給我們開(kāi)。開(kāi)一萬(wàn)呢。
老師你好,我們是建筑公司,我們一個(gè)項(xiàng)目審定時(shí),確定費(fèi)用時(shí),由業(yè)主單位和審計(jì)公司簽的合同,審定金額和送審金額之間不超過(guò)5%時(shí),費(fèi)用由業(yè)主單位承擔(dān),超過(guò)的由我們承擔(dān),這次的是超過(guò)了,需要由我單位承擔(dān)費(fèi)用,我單位可以直接用業(yè)主單位與審計(jì)公司簽的合同復(fù)印件作為附件嗎?審計(jì)公司給我們開(kāi)普通的發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn),比如我們已經(jīng)收取客戶的審計(jì)費(fèi)已開(kāi)票確認(rèn)了收入,第三方審計(jì)公司也給我們做著審計(jì)了但是還沒(méi)有給我們報(bào)告,我們知道應(yīng)支付服務(wù)費(fèi)是多少但是還沒(méi)支付,這種能預(yù)估成本入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)下會(huì)計(jì)師事務(wù)所給我們公司財(cái)報(bào)做審計(jì),我們付費(fèi)用給他們,但他們開(kāi)票用另一個(gè)管理公司給我們開(kāi)咨詢費(fèi)發(fā)票可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
這就不符合三流一致呀
委托付款協(xié)議就行了