是的,需要做表統(tǒng)計下哪里沒有發(fā)票

沒票真實發(fā)生也能入賬,那匯算清繳時候點扣除還需要做個表寫明統(tǒng)計一下嗎要不然到年末也不知道那些都需要扣除啊
21年剛來辦的企業(yè)還沒發(fā)生營業(yè)收入,但有業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費的稅收金額是灰色的不能填,說是籌辦期間的業(yè)務(wù)招待費可以自企業(yè)開始營業(yè)之日起一次性扣除,那做21年匯算清繳時業(yè)務(wù)招待費那欄就不需要填了,那會計賬上需要做什么處理嗎?
老師我想問一下,就是我剛到一個公司的話,之前開票那些我都沒有接觸過,然后,需要開票的話,我有看了那個,那個開票系統(tǒng)的那個什么,百旺,那些的,他是教我怎么樣去在系統(tǒng)里面操作,那個我看了,然后,但是我不太知道這個流程,就是說我。需要先怎么樣,我才能拿到這個發(fā)票,然后我需要再做什么,讀入還是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用課程有教,但是前面的那個步驟,我不知道到底應(yīng)該是怎么弄的,你這邊有沒有,就是,做。有沒有做的類似的文檔之類的,或者是你跟我說一下流程應(yīng)該是怎么弄的,因為我我去了我都害怕,我我我也不知道,等一下我到時候去,假設(shè)發(fā)票用完了,我應(yīng)該要怎么下個月的發(fā)票,我應(yīng)該要怎么弄我不清楚。
1.去年的房租費用,因為一直沒有開票,2022年底上個會計計入的待攤費用,也沒有攤銷,2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用,直接入2023年的費用可以嘛,在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛, 2.因為房租支付不及時,物業(yè)好久才給開一次發(fā)票,我當(dāng)年計提的房租費用,如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票,是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增,調(diào)增后如果下一年5.31后取得了,在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
年終獎匯算清繳前要實際發(fā)放才能企業(yè)所得稅前扣除入費用,那要在做賬的時候,要在12月份的賬上計提本年度的年終獎,一般企業(yè)是什么時候計入的?例如有的企業(yè)到12月份還是算不出來,或是老板沒有給年終獎金額的話,一般企業(yè)這個年終獎怎么計算的呀?企業(yè)所得稅稅前扣除這塊兒是怎么操作的呀。
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開票收入 怎么做會計科目
老師,9月份開了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開票確認(rèn)收入時應(yīng)如何計算匯兌損益啊
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,當(dāng)時忘了開票進(jìn)來,但我們已經(jīng)開票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個月已經(jīng)開進(jìn)來了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報表季報填列利潤總額是根據(jù)利潤表(季報)的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實際貨物已經(jīng)銷售了,貨我們也賣出去了,但票沒有開進(jìn)來,我們已經(jīng)把票給開出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫存是負(fù)數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營出口還是代理出口呢,我們的報關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都是我們公司自己的名字,只不過報關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報關(guān)的,運輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級會計師被老板拿去注冊了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級會計不被老板拿去注冊公司?就是注冊公司的那個代理記賬跟我沒關(guān)系呢
有什么重要的問題的?
匯算清繳直接納稅調(diào)增處理