你好 你這個業(yè)務(wù)具體是沖減預(yù)付款后還有應(yīng)支付款項嗎?
借:管理費用-社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款 請問其他應(yīng)付款是屬于企業(yè)給員工交個人的社保,屬于負債的增加,負債借加貸減,為什么記在借方呢?
沖銷預(yù)付款記入應(yīng)付款貸方減少核算,請問老師,這句話怎么理解? 我理解是應(yīng)付款是負債,負債貸貸方不是記增加的嗎?
老師請問,其他應(yīng)付款是屬于負債類,如果憑證寫在借方,是不是代表它在負債減少,如果寫在貸方就是負債增加
老師請問一下,計算資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款他期初余額是貸方還用加起來嗎? 就是應(yīng)付賬款的計算公式是應(yīng)付賬款的期末貸方余額加預(yù)付賬款的期末貸方余額
老師 這個待處理財產(chǎn)損益,它是費用類的,然后他是在貸方,那也就是說這個費用減少那個借其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款應(yīng)該算是負債類的,借其他應(yīng)付款,也就是說他的負債是減少,這個費用減少和負債減少,這個怎么就能夠就能夠平?不理解這個主要是。
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格表,說是期末工廠財務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負盈利,老板又認為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個帶聊天記錄這種多項轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
是的,報銷差旅費,實際費用1500,之前預(yù)支了1000,現(xiàn)在還得再付出去500
借:管理費用-差旅費1500 貸:應(yīng)付賬款 1000 庫存現(xiàn)金 500 是這樣做嗎? 就是不理解貸方應(yīng)付賬款的1000
不對的, 借管理費用1500 貸預(yù)付賬款1000 現(xiàn)金500
貸方是不是還可以做其他應(yīng)收款1000?
看你之前是做其他應(yīng)收款,還是預(yù)付賬款