那你這個(gè)已經(jīng)匯算清繳,與之前的發(fā)票是沒(méi)辦法用了,讓對(duì)方重新開(kāi)吧。
你好!公司是銷售方收到購(gòu)買方退回的跨月發(fā)票(稅號(hào)有誤,買方未抵扣),當(dāng)月已開(kāi)藍(lán)字和正確發(fā)票給購(gòu)買方,要怎么做賬呢?用什么作為入賬附件?
老師,請(qǐng)問(wèn)上月收到銷售方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證未抵扣,由于后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具有誤,購(gòu)買方本月申請(qǐng)紅字發(fā)票開(kāi)具,現(xiàn)收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票購(gòu)買方應(yīng)怎么入賬
銷售方是一般納稅人,購(gòu)買方是小規(guī)模,銷售方上年給購(gòu)買方開(kāi)具的普通發(fā)票購(gòu)買方?jīng)]有入賬,購(gòu)買方已做完上年度匯算清繳,那么購(gòu)買方未入賬的上年度發(fā)票怎么處理
我是銷售方,上個(gè)月開(kāi)了一張專票并且購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購(gòu)買方申請(qǐng)了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開(kāi)了紅票。那么請(qǐng)問(wèn)紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購(gòu)買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
我們銷售方于2021.8.11號(hào)開(kāi)一張15萬(wàn)發(fā)票給對(duì)方?對(duì)方發(fā)票一直未處理。2021年年度匯算清繳。我們銷售方是否可以開(kāi)紅字發(fā)票?而購(gòu)買方2021年度匯算清繳己處理,超過(guò)360天的增值稅專用發(fā)票是否可以勾選抵扣?帳務(wù)如何處理?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
未入賬的發(fā)票不能入賬做成本,這些未入賬的發(fā)票有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果說(shuō)是專用發(fā)票的話,會(huì)有影響,普通發(fā)票不會(huì)有影響。