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你好!公司是銷售方收到購買方退回的跨月發(fā)票(稅號(hào)有誤,買方未抵扣),當(dāng)月已開藍(lán)字和正確發(fā)票給購買方,要怎么做賬呢?用什么作為入賬附件?

2020-11-09 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-09 11:31

你好!你用發(fā)票作為附件就可以了。 其實(shí)這3個(gè)分錄都是一樣,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 只是金額有正數(shù),有負(fù)數(shù)而已

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快賬用戶3978 追問 2020-11-09 11:34

錯(cuò)誤的跨月發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要作為入賬附件嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 11:37

你好!最好是放一起,以后好查找。

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你好!你用發(fā)票作為附件就可以了。 其實(shí)這3個(gè)分錄都是一樣,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 只是金額有正數(shù),有負(fù)數(shù)而已
2020-11-09
你好要是退貨話,是的,需要對(duì)方發(fā)退貨通知單,你們?nèi)霂靻危?這個(gè)做附件,
2021-07-16
?你好;? ?是的。 對(duì)方認(rèn)證了就得把紅字發(fā)票 給對(duì)方;? 同時(shí)把? ? 正確的欄次發(fā)票欄次給? 購買方? ?
2022-06-29
對(duì)的,是的,是這么做的。
2024-02-29
學(xué)員你好,如果你們已經(jīng)抵扣,那根據(jù)規(guī)定已抵扣的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不能退回給銷售方的,如果退回給了銷售方需要問銷售方要回來的,因?yàn)檫@是你之前認(rèn)證抵扣的依據(jù)
2021-06-27
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