你好,現(xiàn)在根據(jù)你勾選的去調(diào)整你賬上的數(shù)據(jù)。
老師好,請問一下,我們建筑公司,有一般計稅與簡易計稅,一般計稅的項目的進項就在電子稅務(wù)局進行了勾選認證抵扣,簡易計稅的就沒有勾選抵扣,所以未勾選數(shù)據(jù)就很多,請問有無影響?需不需要認證后,再進行轉(zhuǎn)出?
你好老師,請問我們現(xiàn)在電子稅務(wù)局的進項勾選大于我們賬套里的進項票,而實際庫存商品又已經(jīng)用完,導(dǎo)致我電子稅務(wù)局有進項票可以勾選抵扣而賬套里的進項無法與稅務(wù)局數(shù)據(jù)一致抵扣銷項,請問下我要怎么做呢?
老師你好,公司一般納稅人每個月申報增值稅銷項與進項進項,我們在電子稅務(wù)局里勾選確認銷項數(shù)據(jù)在那里能體現(xiàn)出來,有一個發(fā)票原來的匯總單,原來有稅控盤的時候進銷項自動提取,現(xiàn)在也沒有,都是手工填寫。請問這肖像沒有地方自動能帶出來數(shù)據(jù)嗎
老師 業(yè)務(wù)部門五月提供的發(fā)票 我六月勾選抵扣了然后他們又沖掉了,我導(dǎo)出已勾選那里沒有負數(shù)是正常的嗎,賬面的金額和電子稅務(wù)已經(jīng)勾選的進項又差,差異就是那比沖掉的,有影響嗎,直接報稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬面和電子稅務(wù)導(dǎo)出進項明細不一致沒事吧
我司是購買方,在2023年收到一張進項發(fā)票已抵扣,但現(xiàn)在2024年7月才發(fā)現(xiàn)該張發(fā)票開多了,現(xiàn)在紅字更正,請問電子稅務(wù)局發(fā)票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數(shù)發(fā)票,但是紅字負數(shù)發(fā)票又沒在待勾選處顯示?,F(xiàn)在實際抵扣數(shù)額,與我們賬務(wù)不匹配了。請問要怎么處理
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
嗯,請問我要怎么去調(diào)整呢?這個進項要怎么調(diào)進去?具體分錄要怎么寫呢?
你好,你哪些沒有做進去啊,你說一下業(yè)務(wù)呀,或者是具體的哪里有問題,比如你認證了,你還掛著待認證借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,待應(yīng)交稅費待認證就是啊。
現(xiàn)在就是我們賬套里所有關(guān)于進項的發(fā)票都平了,也沒有待抵扣認證的,但是稅務(wù)局系統(tǒng)里還有部分可以勾選,這要是要把賬套的進項與稅務(wù)局一致的話,不知要怎么調(diào)
你好,那你就是沒有認證的,沒有做賬。
借原材料管理費用、應(yīng)交稅費,待認證 貸銀行存款。
嗯應(yīng)該是的,很久以前的了,發(fā)票都找不到了,而且倉庫也沒貨了
那銷售出去了嗎?你做了收入嗎?去查一下的。
這是之前別人做的,應(yīng)該算是亂賬了 收入存款,電子稅務(wù)局,賬套都是一致的
那你去查一下,你確認收入的時候,這個結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本時候是怎么做的?
去查一下什么原因的。
如果不知道原因,沒法給你調(diào)整,調(diào)整出來的也不對,不能保證沒有問題
嗯,好的呢
不用客氣,工作愉快。