你好,可以的,沒有問題。
老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
請問一下 我之前暫估了發(fā)票,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這個是沒有付錢也沒有開票的。等發(fā)票到了就直接借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:銀行存款 這樣做有沒有問題呀 因為我并沒有紅沖后再重新寫
請問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
老師,請問一下供應(yīng)鏈公司,幫客戶運(yùn)輸?shù)?,暫估成本,怎么做吖?可以直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估 嘛?因為這個沒有借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了
我想問假如暫估成本40萬,分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對嗎
2024年新公司,匯算清繳中沒有需要納稅調(diào)整項目,可以不填這個表不
老師,開發(fā)票,金額和單價已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問問對方公司是一般人,專票普票稅點(diǎn)都是13,如果對外開票購買方?jīng)]指定哪種票,那開專票還是普票合適
企業(yè)開辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請問,自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報印花稅時,自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請問我給客戶開票100萬,現(xiàn)在退回10萬貨款,可不可以在原來的發(fā)票部分沖紅
請教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒交過社保,在工商年檢里面表的時候怎么填寫呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,企業(yè)購入一臺車,發(fā)票開具的是個人名字,還貸款也是個人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
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