同學(xué)你好, 借,營業(yè)外支出 貸,庫存商品 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 企業(yè)所得稅稅前扣除限額是不超過當(dāng)年利潤總額的12%
老師好,紅十字會做物資的捐贈收入要怎么做分錄呢?比如口罩、額溫槍之類的捐贈收入!需要做庫存嗎?
如果向紅十字會捐贈貨物怎么做分錄,有沒有扣除限額
請問向紅十字會水災(zāi)捐款分錄怎么做?幫我寫出來可好?另外公益捐贈限額是多少,本年10月份捐贈的
企業(yè)通過紅十字會向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈物資,有銷項稅額還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄是什么?所得稅按市場價還是成本價調(diào)整
北京科云股份有限公司本年直接向災(zāi)區(qū)捐贈500萬元,本年扣除捐贈支出后的利潤總額為3000萬元,沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目?,F(xiàn)有兩種籌劃方案可供選擇:方案一:直接捐贈500萬元給災(zāi)區(qū)方案二:通過紅十字會捐贈500萬元給文區(qū)。求方案一和方案二的應(yīng)納企業(yè)所得稅
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打印?
老師,設(shè)計費20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進(jìn)項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進(jìn)項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負(fù)率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進(jìn)項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
捐贈給目標(biāo)脫貧地區(qū)的是不是沒有12%的限制
同學(xué)你好,是的,是可以全額扣除的