同學你好!捐贈的話 借:營業(yè)外支出-捐贈 ? ? 貸:銀行存款 捐贈的扣除限額? 不能超過年度會計利潤的12%的? ?超過部分? ?當年不能扣除的

請問向紅十字會水災捐款分錄怎么做?幫我寫出來可好?另外公益捐贈限額是多少,本年10月份捐贈的
A公司2021年全年實現(xiàn)會計利潤2000萬元,公司適用的所得稅稅率為25%。公司2021年初,遞延所得稅資產借方余額為20萬元,遞延所得稅負債余額為0。2021年發(fā)生的有關交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有:1、2021年當年因合同違約支付違約金50萬元,2、交易性金融資產成本700萬元,期末公允價值為900萬元,3、2020年12月31日投入使用的一臺設備,原始價值605萬元預計使用年限5年,殘值5萬元,稅法規(guī)定使用年限10年,按直線法計提折舊,會計上采用雙倍余額遞減法。4、向關聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金5萬元。假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關聯(lián)方的捐贈不允許前扣除5、應支付違反環(huán)保法規(guī)定罰款120萬元、稅款滯納金80萬元。6、因售后服務預計銷售費用50萬元。7、期末存貨的賬面價值為2000萬元,存貨跌價準備75萬元。假設除以.上事項外,沒有發(fā)生其他納稅調整事項。要求:1、按雙倍余額遞減法計算上述固定資產各年折舊額及賬面價值。2、計算應納稅所得額和當期應交所得稅。3、計算確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債4、做相關的會計分錄老師我問了很多次了,怎么還沒
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復,謝謝。
A企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,企業(yè)按照按10%計提法定盈余公積,20%計提任意盈余公積,按可供分配利潤的50%向投資者分配股利。2020年12月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:(假設除增值稅以外的其他稅費不予考慮)(1)3日銷售庫存商品一批,售價50000元,全部款項已收到并存入銀行,該批商品成本為36000元:(2)11日出售原材料一批,售價4000元,款項尚未收回,成本為3000元;(3)15日出售舊設備一臺,其賬面余額為60000元,已計提折舊12000元,未發(fā)生減值,取得出售價款90000元,款項已收到存入銀行:(4)17日取得出租固定資產收入6000元,該項固定資產應計提的折舊為2000元,租金已存入銀行:(5)24日收到現(xiàn)金捐贈70000元。請問會計分錄怎么寫
A企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,適用的所得稅稅率為25%,企業(yè)按照按10%計提法定盈余公積,20%計提任意盈余公積,按可供分配利潤的50%向投資者分配股利。2020年12月份發(fā)生下列經濟業(yè)務:(假設除增值稅以外的其他稅費不予考慮)(1)3日銷售庫存商品一批,售價50000元,全部款項已收到并存入銀行,該批商品成本為36000元:(2)11日出售原材料一批,售價4000元,款項尚未收回,成本為3000元;(3)15日出售舊設備一臺,其賬面余額為60000元,已計提折舊12000元,未發(fā)生減值,取得出售價款90000元,款項已收到存入銀行:(4)17日取得出租固定資產收入6000元,該項固定資產應計提的折舊為2000元,租金已存入銀行:(5)24日收到現(xiàn)金捐贈70000元。請問會計分錄怎么寫5筆分錄
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉賬付款167443元,貨款一共353848元全部結清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?