你好,你是說進項,還是你這個沖紅1%
如果上個月是小規(guī)模納稅人,開的是1%的發(fā)票,這個月轉(zhuǎn)成了一般納稅人,開了13%發(fā)票,沖銷了上個月1%的發(fā)票,這樣金額就出現(xiàn)負數(shù)了,稅額可以進發(fā)票繼續(xù)抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人1月份開了專票,到4月已繳增值稅費后,開紅沖發(fā)票,沒有再開超過金額的票,現(xiàn)在出現(xiàn)負稅額,這樣的話那筆稅額是不是不能再下次開增值稅專票抵扣了嗎
9月份公司轉(zhuǎn)成一般納稅人,8月不收小規(guī)模開過來的進項發(fā)票了, 等9月1號轉(zhuǎn)成一般納稅人后。再讓他們開一個點的專票過來,這樣就還可以抵扣一個點,這樣可以嗎
公司在2021年10月份還是小規(guī)模納稅人期間收到了含稅20萬的專用發(fā)票,2021年12月份轉(zhuǎn)成了一般納稅人,把這個小規(guī)模期間的專票抵扣了,現(xiàn)在2024年了這個公司想注銷,需要把這個含稅20萬專票的進項稅額轉(zhuǎn)出補稅嗎?我們可以聯(lián)系到之前的開票方,如果讓對方把這個發(fā)票作廢,再重新開一張這樣可以嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機票,這些票,在新電子稅務局系統(tǒng)里,是否會有推送的進項稅數(shù)據(jù)?需不需手工計算進項稅?
老師好,增值稅計提結轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓機構,安裝監(jiān)控記什么會計科目
老師您好,出納實操相關問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報表的填寫說明嗎?
老師公司向個人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費用,印花稅怎么申報了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費這個開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進項發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價1600萬,目前付款1100萬,收到了對方開具的銷售不動產(chǎn)的增值稅專票,全價1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會計分錄
股東之前設備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
進項抵扣
一般納稅人,開出13發(fā)票和紅沖上個月1%發(fā)票后,現(xiàn)在金額是負的,稅額很大,如果有進項發(fā)票可以繼續(xù)抵扣稅額?
只要是你成為一般人以后取得進項就可以抵扣
哦,那這樣金額是負的沒有問題嗎?
對,你有沖紅但大于你本期產(chǎn)生的增值稅是正常的
好的,謝謝
不客氣祝你學習愉快!