你好,你是說進項,還是你這個沖紅1%

小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是1%的稅率,但是上個月開票復(fù)制了之前開具的,稅率就開成了3%,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),發(fā)票上個月就給對方了,這個要怎么處理
如果上個月是小規(guī)模納稅人,開的是1%的發(fā)票,這個月轉(zhuǎn)成了一般納稅人,開了13%發(fā)票,沖銷了上個月1%的發(fā)票,這樣金額就出現(xiàn)負數(shù)了,稅額可以進發(fā)票繼續(xù)抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人1月份開了專票,到4月已繳增值稅費后,開紅沖發(fā)票,沒有再開超過金額的票,現(xiàn)在出現(xiàn)負稅額,這樣的話那筆稅額是不是不能再下次開增值稅專票抵扣了嗎
9月份公司轉(zhuǎn)成一般納稅人,8月不收小規(guī)模開過來的進項發(fā)票了, 等9月1號轉(zhuǎn)成一般納稅人后。再讓他們開一個點的專票過來,這樣就還可以抵扣一個點,這樣可以嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
公司招了一個清潔阿姨,53歲,屬于退休人員返聘嗎?要給她購買社保嗎?能對公發(fā)放工資嗎
老師,財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系是什么樣的呢
公司的辦公費,餐飲費,油費,廣告費,煙酒費,水電費,繳納印花稅?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務(wù)處理?請寫個明細分錄!
個體戶核定征收和查賬征收的區(qū)別
電子稅務(wù)局上公司的財務(wù)負責人可以自己撤消此職位嗎?
盈利或虧損是看哪個報表呢
進項抵扣
一般納稅人,開出13發(fā)票和紅沖上個月1%發(fā)票后,現(xiàn)在金額是負的,稅額很大,如果有進項發(fā)票可以繼續(xù)抵扣稅額?
只要是你成為一般人以后取得進項就可以抵扣
哦,那這樣金額是負的沒有問題嗎?
對,你有沖紅但大于你本期產(chǎn)生的增值稅是正常的
好的,謝謝
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快!