你好: 借:原材料 11000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300+1000*9% 貸:銀行存款 上面數(shù)據(jù)之和
老師,你好,假如,我們進(jìn)項(xiàng)收到10000萬(wàn)發(fā)票(貨物+運(yùn)費(fèi))13%.我們要開(kāi)11000(貨物+運(yùn)費(fèi))我們可以分開(kāi)嗎?開(kāi)貨物9000,稅金13%,運(yùn)費(fèi)2000稅金9%,運(yùn)費(fèi)的銷項(xiàng)稅額,可以用銷售貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?因?yàn)閷?duì)方的銷售貨物含了運(yùn)費(fèi)金額
銷售貨物10000稅費(fèi)1300代收運(yùn)費(fèi)1000 怎么寫分錄,老師
如當(dāng)月5號(hào)銷售一批貨價(jià)稅合計(jì)11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號(hào)付清銀行轉(zhuǎn)賬,因?yàn)榉咒洸皇敲刻焯顚?,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300
老師您好,我銷售貨物產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么寫分錄
銷售一批貨物,貨款含運(yùn)費(fèi)共計(jì)2200元,運(yùn)費(fèi)銷售方承擔(dān),貨到后,客戶代付運(yùn)費(fèi)200元,實(shí)際收貨款2000元,怎么做分錄
老師想問(wèn)一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開(kāi)票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來(lái)的?
老師好,稅務(wù)稽查,說(shuō)我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問(wèn)下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
代收的運(yùn)費(fèi)怎么體現(xiàn)出來(lái)
不應(yīng)該是借原材料10000 其他應(yīng)付款1000 應(yīng)交稅費(fèi)1300 貸銀行存款11300嗎
你好: 哦哦。以為是運(yùn)費(fèi)呢。 借:應(yīng)收賬款 11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1300 借:其他應(yīng)收款 1090 銀行存款1090