借應(yīng)付暫估貸庫存商品,借庫存商品貸應(yīng)付。
我公司業(yè)務(wù)來不及做,所以委托加工給a公司,會計賬務(wù)的流程應(yīng)該是,1.發(fā)出材料時,借,委托加工物資,貸,原材料。 此部分不用發(fā)票,根據(jù)我當(dāng)公司出庫單和對方公司的簽收單入賬,2.收到貨物和發(fā)票,收到貨物時,做,借,庫存商品,貸,委托加工物資,收到發(fā)票時做,借,委托加工物資,進(jìn)項稅,貸,應(yīng)付,老師這個操作是對的嗎?
老師,外發(fā)加工物資收回貨物時沒有收到加工發(fā)票,我做了暫估入庫:借:庫存 貸:委托加工物資 貸:應(yīng)付暫估(加工費),我收到發(fā)票時分錄要怎么做?
老師好,委托加工貨物發(fā)出時,借:委托加工物資 貸:庫存商品。收到發(fā)票并支付加工費時,還是借:委托加工物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款嗎?兩個都用委托加工物資,想不明白?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費 ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時貸方應(yīng)該怎么設(shè)置
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
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怎么體現(xiàn)加工費發(fā)票的分錄?
應(yīng)付暫估,這個不就是加工費的嗎?
我這個是不是做錯了啊
沒有錯的,這個是全部紅沖。