你好,同學(xué)。 你有免 抵退,這部分是要交附加稅的
我司是生產(chǎn)企業(yè)出口、然后進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多、不用繳納增值稅為什么要繳納附加稅呢?
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務(wù)是出口業(yè)務(wù),這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不然是要視同內(nèi)銷繳納增值稅啊。請(qǐng)問是這樣要求么,我的認(rèn)知里面好像只有外貿(mào)企業(yè)才必須銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)。如果是生產(chǎn)企業(yè),對(duì)于出口收入和進(jìn)項(xiàng)的比例有特殊的要求么?
老師,請(qǐng)問我一般納稅人,2季度進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)多,增值稅,城建及教育附加是否可以不用繳納了?
老師,這個(gè)1.2為什么金額不一樣呢,而且,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳納增值稅,附加稅為什么還繳納了
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),本期內(nèi)銷稅額140,進(jìn)項(xiàng)110,出口460萬銷售額,是不是不用繳納增值稅了?免抵金額是460*0.13? 直接用這個(gè)乘0.12,就是本期要繳納的附加稅,對(duì)嗎老師,以上單位都是萬
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問老師我們?cè)诙悇?wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬元,對(duì)方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
免抵退是指那部分呢?
比如 100萬外銷,你這增值稅13%,退稅10%,那就是 100*(13%-10%)
那還有進(jìn)項(xiàng)呢?不需要減去進(jìn)項(xiàng)嗎?
不考慮進(jìn)項(xiàng),這是你的免抵退
那我有內(nèi)銷外銷、內(nèi)銷銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
如果不做申報(bào)退稅:一會(huì)計(jì)分錄怎么寫、二轉(zhuǎn)內(nèi)銷可以嗎?
可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣處理的。 退稅 借,其他應(yīng)收款 貸,其他收益 減免稅額
現(xiàn)在情況是這樣、我司是申報(bào)出口的但是有一筆款是其他家公司代收因?yàn)橐婚_始收匯不了后期會(huì)轉(zhuǎn)回、會(huì)計(jì)分錄怎么寫
什么意思,你有一外匯 現(xiàn)在收不到?
不是收不到、是銀行賬戶還沒有開通收匯暫時(shí)無法收取外幣、其他公司代收了
那,你直接計(jì)應(yīng)收賬款處理即可,后面收到?jīng)_銷應(yīng)收處理
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅這個(gè)科目19年沒結(jié)轉(zhuǎn)那么可以和2020年的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
可以的,這不影響的,這是負(fù)債類可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的
你好、憑證裝訂那些是必須作為附件的,(銀行電子回執(zhí)、與客戶對(duì)賬的對(duì)賬單、客戶的送貨單)?請(qǐng)問下有裝訂憑證的一些視頻講解嗎?就是關(guān)于裝訂憑證一個(gè)順序一個(gè)是需要的資料
這個(gè)是需要作為你的附件處理的呀,這個(gè)視頻我暫時(shí)沒有。
意思就是這個(gè)銀行電子回執(zhí)+客戶的對(duì)賬單+客戶的送貨單作為附件(原始憑證)粘貼在會(huì)計(jì)記賬憑證后面是嗎?
是的,這些都是你的原始憑證,是要附在你的記賬憑證后面的。
順序是如何粘貼的呢?
這個(gè)順序不固定,根據(jù)你自己確定。