您好 固定資產(chǎn)稅前一次性扣除 會(huì)計(jì)符合固定資產(chǎn)定義還應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn) 分期計(jì)提折舊 這是稅法跟會(huì)計(jì)的差異
老師好,建筑企業(yè),上月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)壓路機(jī)2萬(wàn)多,記入固定資產(chǎn),這月計(jì)提折舊放進(jìn)哪個(gè)科目?是工程施工-間接費(fèi)用嗎?但這個(gè)月沒有開票,也沒有收入,所以合同成本也沒打算結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)折舊是放在間接費(fèi)用里 等到開票收入時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么弄?
老師,建筑企業(yè),小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)稅前一次性扣除時(shí)累計(jì)折舊計(jì)入哪個(gè)科目,工程自用的挖機(jī),應(yīng)計(jì)入老科目工程施工嗎,按工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)也轉(zhuǎn)不完,這樣是不是應(yīng)該正常折舊好,還是應(yīng)該把固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性全轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第6號(hào)文件規(guī)定:企業(yè)在2018年1月1日至2023年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊。就賬務(wù)處理方法我在網(wǎng)上查過(guò),基本分為三種說(shuō)法:一是,一次性直接計(jì)入成本費(fèi)用,不再通過(guò)“固定資產(chǎn)”科目核算;二是,記入“固定資產(chǎn)”科目核算,一次提足折舊;三是,按正常的固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)處理,購(gòu)進(jìn)時(shí)記入“固定資產(chǎn)”科目,按月計(jì)提折舊,年終匯算清繳時(shí)作納稅調(diào)整。這三種方法傾向于哪一種賬務(wù)處理方法?
固定資產(chǎn)核算應(yīng)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目固定資產(chǎn)有在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,然后固定資產(chǎn)是有形資產(chǎn),使用壽命超過(guò)一年,是為生產(chǎn)商品提供勞務(wù)出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,然后固定資產(chǎn)是增加記借減少記貸,固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類與固定資產(chǎn)借貸方向相反,借方表示費(fèi)用支出,貸方表示收入余額在當(dāng)發(fā)生費(fèi)用時(shí)在借方收入時(shí)在貸方,購(gòu)入不需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記固定資產(chǎn),購(gòu)入需要安裝的固定資產(chǎn)時(shí)借記在建工程,一般納稅人是固定資產(chǎn)不包含應(yīng)交稅費(fèi),小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)包含應(yīng)交稅費(fèi),已經(jīng)提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地和持有代售的固定資產(chǎn)這些企業(yè)不能對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提下月開始記提,
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問(wèn),請(qǐng)點(diǎn)擊加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下也需要分期計(jì)提折舊嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下也需要分期計(jì)提折舊