這個(gè)明細(xì)是啥,是面膜布嗎,不是退回重新開,
我們是化妝品工廠,采購(gòu)了眼膜膜布進(jìn)來(lái),供應(yīng)商那邊的品名是無(wú)紡布眼膜,我們自己這邊的品名是XX產(chǎn)品眼膜,供應(yīng)商送貨單上面都有標(biāo)明雙方的品名和數(shù)量,那開票名稱可以開無(wú)紡布眼膜嗎?這樣會(huì)不會(huì)存在虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)?
我們工廠采購(gòu)原料的時(shí)候,合同、采購(gòu)訂單簽的是某某產(chǎn)品的面膜布,但是開票進(jìn)來(lái)名稱開的是大類,就是無(wú)紡布,合同和發(fā)票貨物名稱不一致有沒有問(wèn)題?還是退回重開比較好?
我公司是一般納稅人,主營(yíng)建筑材料銷售及施工安裝?,F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購(gòu)合同,我們購(gòu)進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)橘?gòu)進(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師您好 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我們是剛剛注冊(cè)的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購(gòu)買材料,比如井蓋啥的,請(qǐng)問(wèn)我們是不是需要先進(jìn)來(lái)相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費(fèi)嗎 還是要開具體的材料名稱和型號(hào)?3、當(dāng)時(shí)購(gòu)買的時(shí)候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購(gòu)買的 到時(shí)候做帳會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢 以后購(gòu)買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會(huì)比較好
企業(yè)采購(gòu)商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號(hào):6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍(lán)藍(lán)擦手紙,規(guī)格型號(hào)3層*105 mm *180mm?,F(xiàn)在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)應(yīng),發(fā)票上會(huì)進(jìn)銷不一致,產(chǎn)品沒有問(wèn)題,這種如果按客戶要求開票,對(duì)于我們企業(yè)、客戶各有什么風(fēng)險(xiǎn)?
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
我們合同簽的是“xx產(chǎn)品面膜布”,他開票“無(wú)紡布”,我們這個(gè)面膜布確實(shí)是無(wú)紡布的材質(zhì),但是名稱不一致需要重開嗎
這個(gè)最好是按你們小類明細(xì)這個(gè)開,商品名稱按合同比較好,大類稅收編碼可以是一樣的,
老師,我們和對(duì)方約定好開13個(gè)點(diǎn)的票,但是只付8個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),這句話寫在合同里是否不合規(guī)?
不要寫8個(gè)點(diǎn),票面稅率只有13%
你們可以直接說(shuō)不含稅多少,按8%算出含稅/(1+13%)稅額多少這樣
合規(guī)的話應(yīng)該就是算好稅點(diǎn),合同里體現(xiàn)含稅價(jià)多少就可以吧
不是,單獨(dú)說(shuō)不含稅多少稅費(fèi)多少這樣可以少交印花稅呢,就是需要按票面寫不能寫8%