這個明細是啥,是面膜布嗎,不是退回重新開,

我們是化妝品工廠,采購了眼膜膜布進來,供應(yīng)商那邊的品名是無紡布眼膜,我們自己這邊的品名是XX產(chǎn)品眼膜,供應(yīng)商送貨單上面都有標明雙方的品名和數(shù)量,那開票名稱可以開無紡布眼膜嗎?這樣會不會存在虛開發(fā)票的風險?
我們工廠采購原料的時候,合同、采購訂單簽的是某某產(chǎn)品的面膜布,但是開票進來名稱開的是大類,就是無紡布,合同和發(fā)票貨物名稱不一致有沒有問題?還是退回重開比較好?
我公司是一般納稅人,主營建筑材料銷售及施工安裝。現(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同,我們購進的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請問老師,因為購進的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計價?還有,如果是委托個人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師您好 我想請問一下 我們是剛剛注冊的新公司 然后主要是以裝修為主的,今天和物業(yè)簽了一單合同,他們是從我們這購買材料,比如井蓋啥的,請問我們是不是需要先進來相關(guān)材料的發(fā)票才可以開出去呢?2、我們開票可以只開*建筑服務(wù)*材料費嗎 還是要開具體的材料名稱和型號?3、當時購買的時候公司還沒辦好 是用現(xiàn)金購買的 到時候做帳會計分錄該怎么做呢 以后購買相關(guān)材料是不是用公司賬戶打款會比較好
企業(yè)采購商品,收到的發(fā)票,貨品名稱是*紙制品*抽紙,規(guī)格型號:6千克/件。但是和客戶簽的合同,貨品名稱是藍藍擦手紙,規(guī)格型號3層*105 mm *180mm。現(xiàn)在客戶要求按照合同開發(fā)票,我們的進項發(fā)票不能對應(yīng),發(fā)票上會進銷不一致,產(chǎn)品沒有問題,這種如果按客戶要求開票,對于我們企業(yè)、客戶各有什么風險?
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務(wù)費去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負數(shù),是這個其他應(yīng)付款沖多了?!繂栴}是當時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機,然后結(jié)算單的時候是按照一米多少錢給他結(jié)算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應(yīng)付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦
我們合同簽的是“xx產(chǎn)品面膜布”,他開票“無紡布”,我們這個面膜布確實是無紡布的材質(zhì),但是名稱不一致需要重開嗎
這個最好是按你們小類明細這個開,商品名稱按合同比較好,大類稅收編碼可以是一樣的,
老師,我們和對方約定好開13個點的票,但是只付8個點的稅點,這句話寫在合同里是否不合規(guī)?
不要寫8個點,票面稅率只有13%
你們可以直接說不含稅多少,按8%算出含稅/(1+13%)稅額多少這樣
合規(guī)的話應(yīng)該就是算好稅點,合同里體現(xiàn)含稅價多少就可以吧
不是,單獨說不含稅多少稅費多少這樣可以少交印花稅呢,就是需要按票面寫不能寫8%