你好,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,這些掛賬可以跨年的。
老師,你好!應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,這些掛賬可以跨年的吧?明年有票的時(shí)候再確認(rèn)收入,成本可以嗎?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶(hù)尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師:年底報(bào)表應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),年初換賬套可以把這個(gè)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款里面去調(diào)成正數(shù)嗎
老師你好 建筑企業(yè)9月份收到工程款沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票 掛預(yù)收賬款,等開(kāi)票明年再確認(rèn)收入可以嗎?
老師,我這邊如果收到對(duì)方的款,本來(lái)是掛預(yù)收賬款的,但我改掛應(yīng)付賬款,可以嗎
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶(hù)要求來(lái)預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專(zhuān)家費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要哪些附件
其他部門(mén)要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請(qǐng)問(wèn)對(duì)方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢(xún)或統(tǒng)計(jì)給對(duì)方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過(guò)來(lái)的款,但是這個(gè)貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動(dòng)表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問(wèn)一下轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司在建,別人給我們開(kāi)發(fā)票所有的都要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計(jì)折舊200000,年末累計(jì)折舊150000,累計(jì)折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫(xiě)哪個(gè),累計(jì)折舊是寫(xiě)150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫(xiě)170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?