你好,付款時(shí)賬號(hào)錯(cuò)誤了,退回來(lái)的時(shí)候分錄是 借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用?
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
老師,付稅控服務(wù)費(fèi)的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,付款時(shí)賬號(hào)錯(cuò)誤了,退回來(lái)的時(shí)候分錄怎么做?
老師好,購(gòu)買辦公用品的時(shí)候 : 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 對(duì)方賬號(hào)有誤,款項(xiàng)退回時(shí),預(yù)付賬款是做到貸方還是借方負(fù)數(shù)?
我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費(fèi), 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 貸:銀行存款 后來(lái)這筆錢退匯了,賬號(hào)不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 第二次付款的時(shí)候做的分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 我做的這個(gè)賬務(wù)對(duì)嗎老師
對(duì)公付款給物管,賬號(hào)給錯(cuò)了,又退回來(lái)了,怎么做賬。后面又重新付過去了。前面兩筆錯(cuò)的怎么做賬啊? 借:管理費(fèi)用 物管 100 貸:銀行存款 100 借:管理費(fèi)用物管-100 貸:銀行存款-100 借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國(guó)公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得算嗎?經(jīng)營(yíng)所得有沒有6萬(wàn)的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購(gòu)買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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我是這樣做的,我同事跟我說做成借銀行存款,貸銀行存款
你好,同事跟我說做成,借銀行存款,貸銀行存款(這個(gè)分錄做了跟沒有做沒有任何區(qū)別?。?
只能做成借銀行存款,貸管理費(fèi)用是吧?
你好,是的,是這樣的?