多交的,可以申請(qǐng)退稅。
老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候漏了一個(gè)人,我已經(jīng)申報(bào)了,并且繳稅了,但是現(xiàn)在漏的的那個(gè)人也要交稅,我應(yīng)該怎么處理呢?直接更正申報(bào)嗎?這樣我會(huì)不會(huì)繳納兩次稅費(fèi)呢?
老師 咨詢一下哈 就是個(gè)稅 我已經(jīng)申報(bào)了 也繳款了 我現(xiàn)在要從新填寫 就是我直接選擇更正 然后再繳款 那之前交的款怎么辦呢
老師,之前專管員說我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師!我6月份的個(gè)稅在前幾天已經(jīng)申報(bào)了,個(gè)稅也交了,但后來發(fā)現(xiàn)漏了2個(gè)人忘記報(bào)了,我就更正申報(bào).現(xiàn)在稅多了300元.那之前已經(jīng)繳納的稅還會(huì)再扣一遍嗎?還是說會(huì)抵消呀?
老師我想問下,增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)時(shí)根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),就直接申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù),申報(bào)表不能作廢是不只能更正填報(bào)數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù),核定補(bǔ)繳稅款
老師我們建筑公司去年開始的外地項(xiàng)目上一任會(huì)計(jì)沒有預(yù)繳增值稅到當(dāng)?shù)亟唤o本地稅務(wù)局這種情況如何處理
公司有實(shí)收資本但是還沒達(dá)到注冊(cè)資本金額,然后還有未分配利潤,如果公司注銷,稅款有哪些,怎么計(jì)算
計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的差旅費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,請(qǐng)教下:?我們有一個(gè)設(shè)備是客戶提供的,19年境外進(jìn)口進(jìn)來的,當(dāng)時(shí)形式發(fā)票是無商業(yè)價(jià)值進(jìn)來,我們沒有付匯,沒有入賬。報(bào)關(guān)單的金額有2萬美元?,F(xiàn)在這個(gè)設(shè)備出口出去給客戶維修了,但是客戶不打算給我們用了,不復(fù)運(yùn)回來了。我們賬務(wù)上要怎么處理?會(huì)因什么事被罰?
收到一筆航信流轉(zhuǎn)單,一年后到期收款,該票據(jù)計(jì)入哪個(gè)科目呀?
老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個(gè)季度不知道會(huì)不會(huì)超過30萬 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個(gè)季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計(jì)提這些該怎么辦?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 做收入分錄的時(shí)候 增值稅按1%還是3%
你好,公司有二次增壓費(fèi)收入,平時(shí)購買的水表計(jì)入什么呢,
老師,我們交了房租,對(duì)方給開的發(fā)票,我們還要要收據(jù)嗎?
老師好我是建筑公司,分包抵減是指抵減的是同一項(xiàng)目取得的勞務(wù)發(fā)票是嗎還是部分項(xiàng)目都可以抵減
我是需要去大廳申請(qǐng)么 還是?
你好 是的,去大廳申請(qǐng)。
好的謝謝哈 老師
不用客氣的工作愉快。