同學(xué)見字好 進(jìn)項應(yīng)該單獨整理進(jìn)項的臺賬,并按序按月裝訂歸檔哦。
老師,收到專票,做記賬憑證時把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
請問老師,進(jìn)項票抵扣聯(lián)是隨發(fā)票聯(lián)一起作為原始憑證,還是單獨附在哪里的
老師,抵扣聯(lián)是單獨裝訂成冊還是同發(fā)票聯(lián)一起裝訂在憑證里面?
老師您好,請問一般納稅人在取得專票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)放在會計憑證里,抵扣聯(lián)需要放在會計憑證里嗎?還是單獨保管好?
請問,收到進(jìn)項發(fā)票發(fā)票聯(lián)入賬作為原始憑證,抵扣聯(lián)一般是怎么處理?
海關(guān)備案是以注冊地為準(zhǔn)嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少