雙方有沒(méi)有簽過(guò)合同?簽過(guò)合同就按合同上價(jià)格來(lái)開(kāi) 沒(méi)簽過(guò)合同,先雙方確認(rèn)下,也許對(duì)方財(cái)務(wù)不懂呢,你就還開(kāi)1000含稅,稅率1% 對(duì)方不肯的話,這樣開(kāi)1000/1.03*1.01含稅價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,疫情下,小規(guī)模納稅人的稅率目前還優(yōu)惠至1%,哪我上個(gè)月,也就是8月份,銷售產(chǎn)品含稅價(jià)12000元。這要怎么做分錄呢
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,銷售商品含稅單價(jià)是155,3%的稅率,疫情期間按1%繳稅,那我開(kāi)票時(shí)不含稅單價(jià)是155/1.01這個(gè)數(shù)嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在銷售一配件,含稅價(jià)1000元,稅率3%?,F(xiàn)在疫情稅率改為1% 請(qǐng)問(wèn)老師我在開(kāi)發(fā)票時(shí)要不要把含稅價(jià)1000/1.13算出不含稅價(jià)再乘以1%的稅率。
老師我們現(xiàn)在是合同上寫(xiě)的3%開(kāi)專票,現(xiàn)在是疫情影響開(kāi)1%,但是以前的單價(jià)還是不變,那么現(xiàn)在1%的含稅單價(jià)怎么算呢,以前含稅的是85不含稅單價(jià)是82.52元,現(xiàn)在是開(kāi)出來(lái)的不含稅單價(jià)還是要82.52數(shù)量是985.06 含稅金額是83730.1 數(shù)量金額單價(jià)都不能變,含稅單價(jià)是多少啊?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說(shuō)蘋(píng)果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
國(guó)有資產(chǎn)總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù),
你好老師,退稅572元會(huì)被查嗎?這個(gè)稅本來(lái)不想退單問(wèn)題2023年利潤(rùn)也是虧損2024年也是虧損利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢(qián)打到老板個(gè)人賬戶,說(shuō)要做未稅申報(bào),這個(gè)是什么意思啊。是不是沒(méi)有開(kāi)票的這部分,也去申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊(cè)代理記賬公司,除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷額一直沒(méi)有在匯算清繳時(shí)體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫(xiě)的話,可以直接填寫(xiě)累計(jì)攤銷金額嗎?
財(cái)稅顧問(wèn)費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社??圪M(fèi)時(shí)間有同事說(shuō)是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號(hào)之前扣社保
簽過(guò)合同的
就按合同上約定的金額來(lái)開(kāi)就行了,不要自己再算了
好的,謝謝
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快