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老師我接了一個單位的內(nèi)賬,之前沒有做賬,現(xiàn)在要開始做賬的,我盤點了倉庫賬,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付也建好,自己通過這些數(shù)據(jù)建賬!但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)減去負(fù)債才1000萬左右,外債所有者權(quán)益卻是6000多萬,你說我怎么去做呢?

2020-12-14 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 11:22

你好,你期初建賬有沒有涉及本年利潤科目,不平的話說明你有些科目有做結(jié)轉(zhuǎn),只是把資金收支的做了是不是?

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快賬用戶1893 追問 2020-12-14 11:45

之前都沒有內(nèi)賬的,所有的數(shù)據(jù)重現(xiàn)在開始整合

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:47

報表要根據(jù)賬務(wù)來編制的,必須把之前的賬務(wù)處理明白才可以,這樣反著倒退是不好處理的

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快賬用戶1893 追問 2020-12-14 11:54

現(xiàn)在我想知道的這個所有者權(quán)益必須按外賬的數(shù)據(jù)來嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-14 11:55

你好,你有內(nèi)外資之分,內(nèi)賬不用的

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你好,你期初建賬有沒有涉及本年利潤科目,不平的話說明你有些科目有做結(jié)轉(zhuǎn),只是把資金收支的做了是不是?
2020-12-14
您好。70w也不是小數(shù)目,確認(rèn)下,您這邊目前還是只負(fù)責(zé)內(nèi)賬是嗎?
2021-09-23
您好,借銀行存款,貸實收資本,資本公積
2023-03-22
同學(xué)你好 是對你們的投資嗎 是實收資本嗎
2023-02-10
您好,您的車是什么時候買的發(fā)票有嗎?
2024-03-30
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