你好,你期初建賬有沒有涉及本年利潤科目,不平的話說明你有些科目有做結(jié)轉(zhuǎn),只是把資金收支的做了是不是?
老師我接了一個單位的內(nèi)賬,之前沒有做賬,現(xiàn)在要開始做賬的,我盤點了倉庫賬,固定資產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付也建好,自己通過這些數(shù)據(jù)建賬!但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)減去負(fù)債才1000萬左右,外債所有者權(quán)益卻是6000多萬,你說我怎么去做呢?
老師你好,我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬,這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照,前半年沒有任何票據(jù),更沒有建賬,我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬,我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了,包括實收資本,現(xiàn)在問題是:我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平,請問應(yīng)該怎樣做?資產(chǎn)少30萬,請問這個30萬計入到什么科目比較合適?后期應(yīng)該怎樣調(diào)整?
一個企業(yè)老板,年末把盤存的固定資產(chǎn)在50萬和庫存,310萬,還有應(yīng)付賬款55萬,之前也沒有建總賬,現(xiàn)在有人入股過來了,說是占比30%,請問這個怎么做賬。 資產(chǎn)(固定資產(chǎn)50+庫存310)=負(fù)債應(yīng)付賬款55+所有者權(quán)益(),老師這個所有者權(quán)益是什么呢,如果新來的股東準(zhǔn)備占比30%,要投入多少錢
老師,下午好,我這邊是代理記賬公司的,之前的一個代理單位,21年的時候就說要注銷然后一直沒有來拿資料回去,然后到現(xiàn)在23年說要去做注銷了,之前會計說交接回去了,但是對方又說沒有。現(xiàn)在還有重點就是因為21年開始沒有做賬了,對方自己在社會組織年報的時候資產(chǎn)負(fù)債表填的貨幣資金4萬元?,F(xiàn)在民政局就說填了有4萬元那就需要拿出4萬元才可以注銷。這個情況要怎么處理?
郭老師,我在這個單位工作的時候。他家的內(nèi)賬,之前是流水賬,就沒有出過明細(xì)賬,總賬,報表,然后,最近買了一個財務(wù)軟件。讓我盤點固定資產(chǎn)。現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)是盤點完的固定資產(chǎn),存貨,銀行余額,應(yīng)收,應(yīng)付余額,,銀行借款余額。然后他家外聘了一個70多歲的老會計。說是讓我根據(jù)上面的那些數(shù)據(jù),入期初數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在沒開始錄呢。我就想了一下,錄完數(shù)據(jù)了,余額這就平不了,就想問一下您,是我想的那樣嗎?老師
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
之前都沒有內(nèi)賬的,所有的數(shù)據(jù)重現(xiàn)在開始整合
報表要根據(jù)賬務(wù)來編制的,必須把之前的賬務(wù)處理明白才可以,這樣反著倒退是不好處理的
現(xiàn)在我想知道的這個所有者權(quán)益必須按外賬的數(shù)據(jù)來嗎
你好,你有內(nèi)外資之分,內(nèi)賬不用的