同學(xué)你好 是的,就是你理解的這樣
老師 我問(wèn)一下 我們高新技術(shù)企業(yè)的軟件企業(yè) 是不是有個(gè)2免3減半的政策 是不是前面2年是免企業(yè)所得稅,后面3年一半征收?如果是不是一定要盈利 就是說(shuō)利潤(rùn)表上是正數(shù) 才要減半征收的?
高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以?xún)?nèi)不交企業(yè)所得稅,超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn) ,減按25%征收企業(yè)所得稅 稅率是20% ,新政策是在前面的基礎(chǔ)上再減半 ,實(shí)操課的快學(xué)貿(mào)易是小微企業(yè),是2021.6月成立的,企業(yè)所得稅申報(bào)表的第13行和13.1行的小微企業(yè)減免所得稅應(yīng)該按照新政策計(jì)算,上面填寫(xiě)金額沒(méi)有再減半,是不是不合適老師(不好意思老師,有點(diǎn)長(zhǎng))
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒(méi)有從事過(guò)此行業(yè),也沒(méi)有老會(huì)計(jì)帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時(shí)適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個(gè)更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請(qǐng)退稅?
老師您好,我想問(wèn)一下,所得稅的兩免三減半政策現(xiàn)在還可以用吧,只要是新辦的高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè),在開(kāi)始盈利的年度就可以享受這個(gè)優(yōu)惠政策吧
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
開(kāi)票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開(kāi)辦期間的采購(gòu)物資和辦公費(fèi)我都要攤銷(xiāo)啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問(wèn)下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來(lái),這塊費(fèi)用內(nèi)部沒(méi)有結(jié)算也沒(méi)有互相開(kāi)票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開(kāi)給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
因?yàn)槲覀児局岸际翘潛p的 然后今年盈利了 交企業(yè)所得稅的話 是不是可以把之前的虧損都算上呢?
可以,可以先彌補(bǔ)虧損的
如果說(shuō)今年盈利的話 可以從之前倒推幾年虧損開(kāi)始算呢?我們是高新技術(shù)企業(yè)
可以彌補(bǔ)前五年度的虧損的
老師 我問(wèn)一下 在申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額 就是這個(gè)月需要繳納的增值稅吧?
同學(xué)你好 是的,就是這個(gè)需要繳納的增值稅
老師 國(guó)稅上是哪里扣錢(qián)的?我都申報(bào)好了
簽了三方協(xié)議就從你的賬戶(hù)里扣