同學(xué)你好,軟件行業(yè)稅負(fù)率大概3%左右,如果按3%計(jì)算的話,25*6%-進(jìn)項(xiàng)=25*3%,那進(jìn)項(xiàng)稅額只要控制在7500左右差不多
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),稅負(fù)率是多少?現(xiàn)在需要開(kāi)25萬(wàn)、稅率6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)出去,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額需要多少?能不能發(fā)一個(gè)具體計(jì)算過(guò)程及具體金額多少
一個(gè)項(xiàng)目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬(wàn)元的合同(開(kāi)具信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)),其中10萬(wàn)元要替甲方客戶代付給一家供應(yīng)商,該供應(yīng)商將針對(duì)上述業(yè)務(wù)開(kāi)具稅點(diǎn)為6%的10萬(wàn)元的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項(xiàng)之后我司付給該供應(yīng)商。說(shuō)明:我司為一般納稅人,按全年利潤(rùn)290萬(wàn)計(jì)算。按上述情況,我司代付10萬(wàn)元,我司是否涉及稅務(wù)成本支出?如涉及到,請(qǐng)列出具體稅種及對(duì)應(yīng)成本,以及總成本。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收入1431萬(wàn)元。(2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收入28.25萬(wàn)元,出租房屋取得含增值稅收入5.45萬(wàn)元。(3)提供車輛停放服務(wù)取得含增值稅收入10.9萬(wàn)元。(4)支付咨詢技術(shù)服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2萬(wàn)元。(6)從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票買價(jià)200萬(wàn)元。已知:有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率9%,生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)增值稅稅率9%;農(nóng)產(chǎn)品扣除率9%,取得的扣稅憑證均已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月車輛停放收入應(yīng)該繳納增值稅銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(2)計(jì)算房屋出租收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(3)計(jì)算餐飲設(shè)備出租收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(4)計(jì)算餐飲、住宿收入的銷項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(5)計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為多少萬(wàn)元?(6)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷項(xiàng)稅額合計(jì)為多少萬(wàn)元?(7)計(jì)算甲公司
老師,我有個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍如下: 一股項(xiàng)目:工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù):光面設(shè)計(jì):廣告設(shè)計(jì)、代理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技不開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務(wù)。家用電器安裝服務(wù):信息咨詢服務(wù) (不含許可類信息咨詢服務(wù)):專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)?,F(xiàn)在需要個(gè)體戶給一個(gè)出口企業(yè)開(kāi)發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開(kāi)什么名目,咨詢費(fèi),技術(shù)費(fèi)或者其他什么,稅率多少?
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:電影攝制服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);廣播影視設(shè)備銷售;文化用品設(shè)備出租;文藝創(chuàng)作;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);租借道具活動(dòng);影視美術(shù)道具置景服務(wù);廣告制作;廣告發(fā)布;版權(quán)代理;攝像及視頻制作服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、代理;專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)形象策劃;服裝服飾出租;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等服務(wù);健身休閑活動(dòng);游樂(lè)園服務(wù);劇本娛樂(lè)活動(dòng);娛樂(lè)性展覽;票務(wù)代理服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);文化場(chǎng)館管理服務(wù);請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)這些,是個(gè)一般納稅人,稅率多少呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?