你好同學(xué)借:研發(fā)支出 -費(fèi)用化 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化|同學(xué)這樣記賬的同學(xué)
研發(fā)費(fèi)用的具體賬務(wù)處理如何做?包括管理費(fèi),工資,社保這些費(fèi)用化支出,求老師們解答
老師你好!我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備申請高新企業(yè),前期準(zhǔn)備就是把研發(fā)人員的工資、社保、公積金歸集 計(jì)提工資 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保、公積金 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化-公積金 管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金 這樣計(jì)提對嗎?
老師我們公司剛剛在申請高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會(huì)計(jì)分錄對不對,有沒有完整 1.計(jì)提工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 管理費(fèi)用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金
如果是能歸集到研發(fā)人員的費(fèi)用我都可以計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出是不,包括房租,水電,工資,社保,這些費(fèi)用化后月未都要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用對應(yīng)明細(xì)科目哇,因?yàn)闆]有研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中的材料費(fèi)不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費(fèi)用我是這么做的分錄,您看對嗎?計(jì)提本月工資/社保費(fèi) 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資/社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放工資和繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 日常費(fèi)用開支時(shí):借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費(fèi)這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。