你好,本月申報抵扣不了稅金,而且現在無法申報了,具體是原因是什么
老師你好,請問下技術服務費280元己交,一直沒拿到發(fā)票,所以未扺扣,本月申報抵扣不了稅金,而且現在無法申報了,請問怎么處理,謝謝!
老師請問:自己成立了一家公司A,但沒有開展業(yè)務,公司申報信息的時候,一直在稅收扣繳端塡報工資薪金為3000,基本減除費用標準(5000元/月);今年去了B公司上班,B公司也給我塡報了工資薪金,金額為1300,本減除費用標準(5000元/月),請問老師我自己的公司每月都需申報,那我可以申報工資薪金為0嗎?而且申報的時候,會扣2次【減除費用標準(5000元/月】有影響嗎?我該怎么合理的進行申報操作!謝謝!
老師,請問我們公司從成立到現在,一直都沒有收款,導致待抵扣進項稅有8萬多,這個月收款了,產生了開票稅400元,還有未開票稅有4萬元,這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開,所以產生的暫估銷售稅,那我是不是直接在電子稅務局申報這個400元的已開票的就可以了,另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報,謝謝
老師,2023年12月做的一筆暫估款14.9萬,借方:管理費用-暫估14.9萬,貸方:其他應付款-暫估14.9萬,已結賬,2023年第四季度財報已申報。今天老板開票來了1萬,請問抵扣去年的所得稅怎么做分錄??請老師詳細給我說下,謝謝。如果修改已申報的季度財報截止日期是什么時候現在好像修改不了。這是季報時候沒交稅做的一筆,現在拿票來怎么做賬?想抵扣去年所得稅。不是錯賬。實操過得老師給我說一下
老師,請問法人私車公用,日常出行費用已入賬,月租1200元,租了10個月,于11月公司一次性支付,法人去稅務大廳代開票含稅12000元,當面交稅,余個稅需公司代繳,前期未按月申報個稅,現在要么直接扣繳端交1920元,要么寫申請更改1-10月個稅申報,到專管員處簽字蓋章再去大廳弄,我又擔心節(jié)外生枝,怎么辦?如果直接扣繳,我是在本月申報10月還是下月申報11月?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿企業(yè)所得稅稅負率多少啊
顯示未獲取到進項信息,我已取消280元技術服務費稅額抵減情況表金額,還是不能申報。
附表二明細表里,280元技術服務費是要填寫在稅控盤抵扣
好的 謝謝 我明天在稅控盤里試試
你好,祝你周末快樂