你好 是增值稅/所有不含稅收入
所得稅稅負(fù)率跟增值稅稅負(fù)率都是按不含稅的銷(xiāo)售收入來(lái)算的嘛
老師。稅負(fù)率就是各個(gè)稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負(fù)率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬(wàn) 增值稅的稅負(fù)率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬(wàn) 所得稅是交3.6萬(wàn)嗎
商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率怎么算?稅負(fù)率是指所有稅/所有不含稅收入,還是指增值稅/所有不含稅收入
老師你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率是按照不含稅收入來(lái)計(jì)算嗎?是不是所有涉及到稅負(fù)率的都是按應(yīng)納稅額除以不含稅收入來(lái)計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)老師,算一個(gè)公司的稅負(fù)率,是只算增值稅的稅負(fù)率還是包含企業(yè)所得稅在內(nèi)的所有稅額÷收入的稅負(fù)率呢?
原材料期末余額在借方和貸方表示什么意思?
我公司將幾家藥房變成了連鎖藥房模式,上面單獨(dú)成立了一個(gè)全資控股公司,請(qǐng)問(wèn)這種模式下稅務(wù)如何處理
老師,無(wú)形資產(chǎn)以歷史成本入賬,多年以后評(píng)估增值,增值的部分,需不需要調(diào)賬處理
老師你好,問(wèn)一下,去年銷(xiāo)售量400萬(wàn),現(xiàn)在返點(diǎn)給客戶6個(gè)點(diǎn),怎么處理減少應(yīng)收賬
老師,零售商店結(jié)業(yè),稅務(wù)注銷(xiāo)資產(chǎn)負(fù)債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務(wù)注銷(xiāo)的流程是怎樣的?
老師,我們客戶付款付了1200美金的現(xiàn)金,沒(méi)存入銀行,現(xiàn)在業(yè)務(wù)出去出差直接給業(yè)務(wù)當(dāng)差旅費(fèi)了,這屬于現(xiàn)金坐支嗎,違規(guī)嗎
轉(zhuǎn)兌的別人的診所,是小規(guī)模公司的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼沒(méi)變,改的名字和法人,實(shí)際股權(quán)人都不一樣了,我問(wèn)稅務(wù)是接著原來(lái)的賬做賬就行,但是我想問(wèn)一下公司給原來(lái)的診所轉(zhuǎn)兌的五十萬(wàn)怎么入賬?對(duì)方應(yīng)該給開(kāi)什么憑證,應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬?還有公司又租了一個(gè)房子做倉(cāng)庫(kù)等,也是轉(zhuǎn)兌的,這個(gè)轉(zhuǎn)兌費(fèi)用4萬(wàn)能入賬嗎?需要對(duì)方開(kāi)什么發(fā)票嗎?
老師好,退休返聘,個(gè)稅可以扣6萬(wàn)嗎?謝謝
老師,我們把貨按含稅價(jià)賣(mài)給A,未收款未開(kāi)票,A是沒(méi)有資質(zhì)的中間商,待A把貨賣(mài)給第三方,1??如果第三方要票,第三方會(huì)給我們轉(zhuǎn)賬,我們給第三方開(kāi)票。2??如果第三方不要票,A就和第三方自己交易了,然后A再以現(xiàn)金形式把貨款給我們。 那再我們把貨賣(mài)給A的時(shí)候內(nèi)賬怎么做賬,將來(lái)開(kāi)票和不開(kāi)票的時(shí)候要怎么做內(nèi)賬
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是按每一期算,還是全年計(jì)算?
你好,看你是算一年的稅負(fù)率還是算一個(gè)月的。
是都可以的意思,是嗎?那稅務(wù)局有一個(gè)對(duì)于各行業(yè)的稅負(fù)率指標(biāo),這個(gè)也是增值稅嗎?
你好,是的,指的是增值稅的稅負(fù)率。