你以個人名義開具發(fā)票,還是以你們公司的名義開具發(fā)票?
老師好,我想問一下,我是一個小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票?,F在要開專票。去稅務局問了是可以領專票回來自己開,也可以在稅務局代開。現在疫情期間專票的稅點兒是一個。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎?
用別人的公司中標了一個工程。給了管理費用2個點。然后那邊的會計讓我開專票。開成本票,最好開13個點的票。我想問的是。這13個點的票是他們來做賬的,那我要自己掏錢?豈不是很不劃算?或者說交增值稅我還是要自己交的。如果我去開專票。是不是可以少交增值稅
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我們是一般納稅人,現在對方叫別人給我們開了1個點的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個點,開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點?我要收幾個?
老師您好,請問我們現在一張費用單8000元,對方說可以給我們開13個點的增值稅專用發(fā)票,但要另外收我們10個點的票費。我們讓他們開發(fā)票是不是劃算點,我們付票費800元,但可以抵920的稅。是這樣理解的嗎?
跨境提供專業(yè)技術服務,是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費用,如何零申報?
老師好,農牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領導的小橋車燃油費和,農機機械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經發(fā)生了維修費用和燃油費,
老師請問公司一個員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補繳納3月份,我是直接在社保申報里選擇3月份,沒找到補繳板塊。這樣不會出錯吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進項也沒有,銷項也沒有,一直0申報可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時補交所得稅嗎
老師公司賣了一個固定資產,填寫A105080中的固定資產原值應該填寫賣掉固定資產后金額還是沒有賣掉資產前的金額
老師,想問收入按開票已經確認了,這個月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結轉成本比較大,有什么方法可以先不結轉那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們再賣貨給客戶,但這個月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時間到一筆記一筆,然后再根據出口貨物的時間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動式付款客戶如何比對貨款,表述的理解正確嗎?不對的請老師認真改正一下
肯定是公司了。13個點哪有個人操作
我是怕你說的稅率錯誤了。如果是公司開具發(fā)票,工程施工是9%,工程銷售貨物,是13%
自然人申報系統里的工資薪金,這個月是申報上個月的工資薪金么?這個月才申報工資薪金,過兩個要來新員工的話,那我是下個月增加新員工錄入。還是這個月增加
一、自然人申報系統里的工資薪金,這個月是申報上個月的工資薪金。 二、這個本月是否有需要填寫的金額,決定你是否新增員工。
個人給公司開了4000塊勞務費,需要交個稅么
一、按現行綜合所得的計算規(guī)則,個人給公司開了4000元的勞務費,需要按勞務報酬預繳個人所得稅,但是在年度綜合所得匯算清繳時,會退個人所得稅處理。