您好,那您需要把已經(jīng)做了的這張記賬憑證里面這個(gè)科目刪除了,然后才可以來刪這個(gè)設(shè)置的科目名稱
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會(huì)計(jì),現(xiàn)在是籌建過程中,這個(gè)月要試運(yùn)行,之前會(huì)計(jì)都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動(dòng)金蝶軟件,現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計(jì)入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價(jià)格需要計(jì)入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會(huì)走報(bào)銷,你說這個(gè)又計(jì)入到哪個(gè)科目呀
剛在系統(tǒng)中 編碼中加了個(gè)子科目,發(fā)現(xiàn)用著不方便,還想把子科目刪除,這個(gè)能做到嗎?我還沒問做賬,上面提示已使用。
剛在系統(tǒng)中 編碼中加了個(gè)子科目,發(fā)現(xiàn)用著不方便,還想把子科目刪除,這個(gè)能做到嗎?我還沒問做賬,上面提示已使用。
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過審批,可以開發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬收入,就報(bào)了一兩萬,到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,你好,請(qǐng)問如果以前收到押金沒有做在賬上,那個(gè)押金只在內(nèi)部做了,現(xiàn)在企業(yè)長(zhǎng)期虧損,所有的收入都全部入賬,這個(gè)賬上現(xiàn)金就多了,但是實(shí)際上現(xiàn)金沒有了,收到的現(xiàn)金用來付以前的押金了,還有付無票的費(fèi)用,這使得現(xiàn)金賬實(shí)不符了,請(qǐng)問這個(gè)付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎,無票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個(gè)同事說,重新補(bǔ)做一筆押金,然后在退,但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時(shí)用來開支了
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公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
這個(gè)我新添加的子科目,還沒有做一筆賬呢,我添加這個(gè)子科目的時(shí)候,上級(jí)科目里面的賬都轉(zhuǎn)到子科目下了。添加完 我感覺用著不方便,還想恢復(fù)成原來的樣子
那原來用的科目多嗎
沒有 就一個(gè)
那就把原來用的那個(gè)科目現(xiàn)用別的科目替代了,
然后刪除以后再改回來
原來的科目編碼 是灰色的 無法更改啊
或者是先刪除,再添加
您就按我說的步驟操作,先用別的科目替換,然后刪除子科目,再把替換科目改回原來的一級(jí)科目