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未交增值稅,往年的留下的借方余額,現(xiàn)在怎調(diào)整做分錄

2025-11-20 09:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-20 09:27

同學,你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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同學,你好 差額計入營業(yè)外收支
2023-04-13
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項200,進項120,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄 借:應(yīng)交稅費——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費——增值稅(進)120 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
您好,表示留底增值稅,就是以后年度可以留抵,少交增值稅
2023-06-19
是進項留抵的現(xiàn)在要抵扣嗎
2024-02-18
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-08
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