您好,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
請問老師:我公司2017年對在建工程進行預(yù)估轉(zhuǎn)固,做憑證:借 固定資產(chǎn)~XX 貸 應(yīng)付賬款~暫估工程款 在建工程~工程成本 2018年將預(yù)估轉(zhuǎn)固的資產(chǎn)評估后轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)(不再計提折舊),轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)時做憑證: 借 投資性房地產(chǎn)~XX 貸 固定資產(chǎn)~XX 累計折舊~XX 至2020年,進行凈資產(chǎn)審計,將預(yù)估應(yīng)付項目轉(zhuǎn)至應(yīng)付單位名稱下進行明細(xì)核算,發(fā)現(xiàn)少預(yù)估600萬,應(yīng)怎樣調(diào)整?是否可以不通過固定資產(chǎn)科目,求分錄
消防工程,空調(diào)工程都要計入固定資產(chǎn)入賬價值,但是固定資產(chǎn)房屋的錢還沒付完,把付的房款劃入應(yīng)付賬款,那消防和空調(diào)工程怎么入賬呢?如何做會計分錄
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設(shè)計費計入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設(shè)計費10000 借:應(yīng)交稅費/進項 1300貸:應(yīng)付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應(yīng)交稅費/進項 2600貸 :應(yīng)付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導(dǎo)一下?還有什么時候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設(shè)計費10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師,我公司屬于集體企業(yè),新建一幢房屋,現(xiàn)在已完工,需要計入固定資產(chǎn),但是資金由上級行政單位撥付到我公司付工程款,但是到現(xiàn)在資金還未撥付,我公司還墊付了一部分工程費用,我計入固定資產(chǎn)的分錄如何處理,還有墊付的如何處理呢?注意該固定資產(chǎn)是計入我公司名下。
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎