現(xiàn)在是全年累計(jì)算的個(gè)稅
老師您好,今年一月的新公司,兩個(gè)股東沒有請(qǐng)外人,其實(shí)也沒有發(fā)工資,但是頭幾個(gè)月做了四千左右工資申報(bào)個(gè)稅了,后來就又沒做工資了0申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問需要申報(bào)繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎?交多少呢?
老師您好,一個(gè)新公司外貿(mào)公司,一月份開業(yè),到現(xiàn)在也沒有收入,就兩個(gè)股東沒有請(qǐng)員工,所以就沒有發(fā)工資,報(bào)個(gè)稅時(shí)每個(gè)月0申報(bào)的,可是有人說不能0申報(bào)要補(bǔ)計(jì)提,如果補(bǔ)在這最后一個(gè)月豈不是超過起征點(diǎn)要繳納個(gè)稅,這怎么辦啊
老師您好,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候總收入正確,但是中間月份有的人收入沒申報(bào),放在了以后月份補(bǔ)申報(bào),這樣就出現(xiàn)了后面累計(jì)收入斷開的情況,后面繳納個(gè)稅就為0,這樣的情況匯算清繳一起弄就可以了嗎?有什么影響嗎?
老師好!我們老板有兩個(gè)公司,我做賬的公司是2月剛注冊(cè)的,現(xiàn)在業(yè)務(wù)就是原公司人員在做,所以這公司沒有員工,上個(gè)月也沒有工資,這個(gè)要不要個(gè)人所得稅申報(bào)?還是0申報(bào)?以后一直這樣可以嗎?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
不是啊老師,補(bǔ)計(jì)提當(dāng)月超過起征點(diǎn)了就要先繳稅啊
不是啊老師,補(bǔ)計(jì)提當(dāng)月超過起征點(diǎn)了就要先繳稅啊到匯算清繳時(shí)才退稅
現(xiàn)在個(gè)稅是全年累計(jì)計(jì)算。前期為0,每月5000和附加扣除都累計(jì)到那里未扣除的