你好,目前小微企業(yè)稅率優(yōu)惠,研發(fā)費用,殘疾人工資可以加計扣除,業(yè)務招待費,40%調增
老師,請問高新技術企業(yè)除了企業(yè)所得稅有優(yōu)惠,研發(fā)費用可以加計扣除,其他的賬務處理跟正常企業(yè)有什么區(qū)別嗎?
6月剛成立的企業(yè),今年的企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策?有沒有啥可以加計扣除的?業(yè)務招待費啥的怎么扣
老師,麻煩問下今年小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應納所得稅額在100萬以下的有什么優(yōu)惠?怎么計算?
2023年企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,看:開發(fā)新技術,新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除,企業(yè)符合這個條件,可以享受這個優(yōu)惠政策,但是怎么申報操作?有什么要注意的,請老師解答一下,或者有沒有相關的視頻課程可以看的?
老師 24年餐飲業(yè)和酒店物業(yè)類 的財稅政策今年有啥 加計扣除后 抵減的嗎?還有所得稅的優(yōu)惠政策?
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當年內的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
40%調增是啥意思?怎么計算
比如你業(yè)務招待費是10萬,匯算時只能扣6萬,4萬做調增處理
那也沒啥優(yōu)惠政策啊?我們沒有殘疾人工資,也沒有研發(fā)費用
是的,一般企業(yè)就沒有什么優(yōu)惠政策了