你好,沒有增值稅,加息抵減企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%。
6月剛成立的企業(yè),今年的企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策?有沒有啥可以加計扣除的?業(yè)務(wù)招待費啥的怎么扣
老師2022年還有小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?固定資產(chǎn)加計扣除的政策2022年還有嗎?
老師,物業(yè)公司屬于生活性服務(wù)業(yè),請問2022年還能享受增值稅加計抵減的政策嗎?企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嗎?最新的政策分享下,感謝
老師,物業(yè)公司2022年還還繼續(xù)享受加計扣除10%的稅收優(yōu)惠政策嗎
老師,有個最新的增值稅政策是什么?延長到2027年的,還有酒店企業(yè)管理的增值稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有哪些?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關(guān)的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
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沒看明白 ,您細說下唄
是餐飲業(yè) 沒有增值稅嗎? 還是啥情況
你好,一般納稅人餐飲和酒店物業(yè)公司沒有增值稅加計扣除政策了 增值稅稅率6%, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。
就是你的增值稅是銷項稅額減進項稅額