同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的哦
老師請(qǐng)請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是我們是一個(gè)季度菜才開(kāi)一次發(fā)票,那么我們要是在每個(gè)月先做暫估無(wú)票收入,再季度開(kāi)票的時(shí)候在沖無(wú)票做有票收入,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
老師,你好,我公司錢(qián)兩個(gè)季度有12000的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是無(wú)票收入,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有做無(wú)票收入報(bào),請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么影響
老師:一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)為咨詢(xún)類(lèi),其他營(yíng)業(yè)收入出租房產(chǎn),申報(bào)4季度的無(wú)票租賃收入時(shí),沒(méi)有可填的9%稅率租賃收入的地方,只有主營(yíng)的6%無(wú)票收入可以填。是不是只能申報(bào)主營(yíng)無(wú)票收入?
老師好!我上個(gè)季度有一筆無(wú)票收入,計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”但沒(méi)有計(jì)提增值稅,申報(bào)也了7月份已扣款,那7月做賬時(shí)要怎么做?是不是還是要先計(jì)提,
郭老師,我上個(gè)季度有一筆無(wú)票收入屬于從育苗款里面提的管理費(fèi),上個(gè)季度做賬時(shí)借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,但是沒(méi)有計(jì)提增值稅,這筆無(wú)票收入也做了季度申報(bào)并扣繳了增值稅稅款,7月份做賬要怎么做?計(jì)提時(shí)不確定借方應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目
這這一題第二問(wèn)趙某拒絕承擔(dān)責(zé)任的理由是否成立?為什么答案是不成立?不是有約定從約定嗎?
老師,一個(gè)人每月工資13000,沒(méi)有其他扣除項(xiàng)目,個(gè)稅要交多少? 列明細(xì)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)交社保的基數(shù)是要按員工實(shí)際拿到手的工資嗎?是不是這樣才合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師,之前印花稅申報(bào)未扣款,產(chǎn)生了1元多的滯納金,現(xiàn)在若想消除這個(gè)滯納金記錄,可以作廢申報(bào)嗎?,申報(bào)的餐飲服務(wù)收入
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們有190萬(wàn)左右的白條,我該怎么來(lái)理賬呢
你好,老師,麻煩問(wèn)下公司注銷(xiāo),其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利 潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷(xiāo),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
你好,老師,麻煩問(wèn)下公司注銷(xiāo),其他應(yīng)付款有余額,工資有余額,未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))),前提銀行已注銷(xiāo),可以操作債轉(zhuǎn)股,清理其他應(yīng)付款,可以這樣操作嗎?
老師,關(guān)聯(lián)公司代A公司代收代付款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)付款貸方或借方,A公司如何做賬
老師,每個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)備注投資款,然后用來(lái)發(fā)工資可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件實(shí)操在哪里?我怎么沒(méi)找到
年底匯算清繳的時(shí)候也不用處理嗎
嗯,無(wú)票收入不是無(wú)票支出不用調(diào)增
好的,謝謝
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝