你好,同學(xué)。處理沒問題的。
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費(fèi),)掙加工費(fèi)涉及分錄按以下做的,老師看看對(duì)不對(duì)?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費(fèi)用 (電費(fèi)、折舊、機(jī)物料消耗)借制造費(fèi)用—電費(fèi)、等應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個(gè)地方科目不經(jīng)過庫(kù)存商品科目可以嗎?因?yàn)橹毁嵓庸べM(fèi)。
老師,請(qǐng)問我公司生產(chǎn)配電箱,就是工地起商品房各個(gè)樓層需要安裝的那種配電箱。比如有ab c三個(gè)項(xiàng)目工地跟我們買配電箱,我們不做產(chǎn)品入庫(kù),直接把領(lǐng)用的材料記入項(xiàng)目成本,可以這樣做嗎1.購(gòu)入材料 借:原材料1000 貸:銀行存款1000 2.領(lǐng)用材料 借:生產(chǎn)成本-項(xiàng)目a 500 生產(chǎn)成本-項(xiàng)目b 500 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-a500 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-b500 貸:生產(chǎn)成本-a b 貸:原材料1000可以這樣做嗎
老師,我們自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,面免稅的。請(qǐng)問一下一般納稅人木材入庫(kù),借原材料37943 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 3414.87 貸應(yīng)付賬款37943 是這樣嘛? ; 領(lǐng)用 比如 借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 完工做 ;借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本 銷售借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗(yàn),剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫(kù)出庫(kù),每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點(diǎn)蒙圈,不知道怎么合理做成本,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購(gòu)入原材料(入庫(kù)) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫(kù)) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請(qǐng)老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品—鑼(就這一個(gè)產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細(xì)? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對(duì)嗎?) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品—鑼 請(qǐng)老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
1.購(gòu)入原材料一批(入庫(kù)單) 借:原材料—錫錠 借:原材料—電解銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料(領(lǐng)料單) 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料—錫錠 貸:原材料—電解銅 3.結(jié)轉(zhuǎn)人工成本 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—人工—(生產(chǎn)部門工資、社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬 4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本—鑼鈸 貸:制造費(fèi)用 5.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本 借:庫(kù)存商品—鑼鈸 貸:生產(chǎn)成本—鑼鈸 6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—內(nèi)銷成本/出口成本 貸:庫(kù)存商品—鑼鈸 您看看我這樣處理對(duì)嗎?請(qǐng)老師指導(dǎo)!需要做結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本嗎?我理解不按產(chǎn)品成本分配法做就不結(jié)轉(zhuǎn)人工到成本,不知道對(duì)不對(duì)?
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請(qǐng)問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
就不用完工產(chǎn)品入庫(kù)也行的對(duì)吧
你這可直接銷售材料處理的。這不影響,銷售材料或半成品?
另外生產(chǎn)人員工資還有制造費(fèi)用,我又應(yīng)該怎么做分錄轉(zhuǎn)入各個(gè)項(xiàng)目呢。
制造費(fèi)用,月末 是要轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的
假如制造費(fèi)用本月產(chǎn)生2000元。結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本a1000 生產(chǎn)成本b1000 貸:制造費(fèi)用2000 結(jié)轉(zhuǎn)人工成本 借:生產(chǎn)成本a500 生產(chǎn)成本b500 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接人工-工資1000 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-a1500 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-b1500 貸:生產(chǎn)成本a1500 生產(chǎn)成本-b1500 這樣對(duì)嗎
處理可以的,沒問題了的
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不分明細(xì)可以嗎老師
不是必須分的,根據(jù)你實(shí)際情況來。
就是說我的生產(chǎn)成本分項(xiàng)目,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不分也可以對(duì)吧
是的,可以的,不用區(qū)分的
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。