你好! 借: 原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸 應付賬款
老師,請問內(nèi)賬的進項稅額,未認證的,記到哪個科目去?內(nèi)賬我們記的比較簡單,借:原材料貸:應付賬款
請問老師,如果我做應付賬款的時候掛錯了供應商,那我調(diào)帳的時候是整個憑證紅字沖回去嗎?比如說我原來是借:原材料,進項稅額,貸:應付賬款a公司,那我整個憑證做紅字,然后再做一個借:原材料,借:進項稅額,貸:應付賬款b公司?還是可以直接做借:應付賬款a公司貸:應付賬款b公司就可以?
請問老師,采購的材料已入庫,發(fā)票未開。做暫估入賬時,借原材料 貸應付賬款~中貸方是寫應付賬款—A供應商、B供應商分別記入。還是應付賬款—暫估入庫款一個科目中記入?
外賬2021年付了貨款借:應付賬款 貸:銀行存款 今年才開了進項發(fā)票過來 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款 外賬上已經(jīng)沖平了 但是我要把進項稅額 做到今年的內(nèi)賬里面 借:進項稅額 老師 我貸方應該怎么做呢?
老師早上好,請問以前老會計記賬時購進原材料時的會計分錄是 借:原材料 長期待攤費用—待抵扣進項稅 貸:應付賬款 而我接手后做的分錄是 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證稅額 貸:應付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表平衡,就是長期待攤費用科目借方一直有余額,這種情況怎么處理?。?/p>
請問老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
開票稅率是3%加稅點怎么收費
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔,怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務人員二維碼申領,并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
那應交稅費-待認證進項稅額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借:應交稅費-進項稅額?貸:應交稅費-待認證進項稅額