您好 這樣寫調(diào)整分錄正確的
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這個管理費(fèi)用-辦公費(fèi)記錯了,這個月可以直接這樣改嗎?借:管理費(fèi)用-其他 借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù) 辦公費(fèi)?
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 借:管理費(fèi)用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 160 貸:銀行存款 160 借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費(fèi)用 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
個人報銷辦公用品分錄可以:借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)、貸其他應(yīng)付款—Xx;借其他應(yīng)付款—xx、貸現(xiàn)金;可以通過“其他應(yīng)付款”過度嗎?還是直接借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)、貨現(xiàn)金,謝謝
老師,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費(fèi)稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開始員工超過30人了,但是10月份員工沒有超過30人,這樣我們就如實申報人數(shù),會交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來的員工,之前在別的公司上班,已填過個稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報,個稅就直接減了嗎?
請問殘保金一般是什么時候繳納?總分機(jī)構(gòu)類似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說0申報?
收到對方的違約金20萬,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對嗎老師
應(yīng)聘成本會計需要會哪些專業(yè)知識
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報9月增值稅的時候一起勾選?
老師,前會計沒有錄入銀行,新會計從接手后開始錄入,會有期初金額對不上,怎么一筆調(diào)整,計入那個科目更好,
可以嗎?不是先紅字沖銷在做正確憑證嗎?
可以這樣寫分錄不需要先紅字沖銷再做正確憑證