你好,進(jìn)項不需要暫估的,它的成本需要干活。
請問發(fā)票還沒收到,進(jìn)項稅可以暫估入賬嗎?只是賬面暫估,不申報抵扣的。如果不暫估進(jìn)項稅的話,那我的應(yīng)付款就不對了。
老師,請問,我今年的費用已經(jīng)確定了,只是對方還沒有開票,估計要明年才開,如果我暫估入賬時,暫估了進(jìn)項稅(但是實際不抵扣,收到發(fā)票再抵),會不會有很大風(fēng)險?就是做賬不規(guī)范,但是不影響實際繳納的稅金的。。。。我之所以想這樣做,是因為如果不暫估進(jìn)項的話,我的賬面上的應(yīng)付暫估就有進(jìn)項稅的差異,負(fù)債就和實際不符了。
你好,老師,請問一下,比如我們公司生產(chǎn)瀝青的,然后碎石發(fā)票嚴(yán)重不足,然后我去暫估碎石,我知道這個碎石發(fā)票到時候這個會沒有發(fā)票,那我還需要暫估嗎,如果不暫估這樣不是就沒有配比性了,那如果暫估了,有會一直掛應(yīng)付賬款-暫估款,這個也是虛擬的暫估,知道以后也取得不了發(fā)票,這個情況要怎么弄。
老師,上月我做了暫估庫存商品入賬(金額是正確不含稅),這個月收到進(jìn)項發(fā)票我可以只做進(jìn)項入賬嗎,不沖上月的暫估, 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款
老師您好,收到進(jìn)項票不想馬上認(rèn)證掉,但如果要本月入賬的話,進(jìn)項稅額就掛在應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅,那商品入庫需要做暫估,等轉(zhuǎn)出待認(rèn)證進(jìn)項稅后再沖暫估還是說可以直接入庫不需要暫估
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社保基數(shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出,當(dāng)時有進(jìn)項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進(jìn)費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負(fù)太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
不暫估進(jìn)項,那我的應(yīng)付款就只是不含稅價,就不對了呢。我該怎么做呢?
借原材料貸應(yīng)付賬款。
我要問的是,只暫估不含稅價,那我的負(fù)債就不對了,因為欠對方的是價稅合計,而暫估只暫估不含稅價。有什么方法可以讓我的負(fù)債同步嗎?
你價稅合計作戰(zhàn)上面的金額,稅額合計。