你好,一進(jìn)一出可以不做賬的。
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
上個(gè)月有一筆現(xiàn)在支付的賬,由于對(duì)方單位要求公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,因此在本月對(duì)方將現(xiàn)金退回來了,我立即存入了銀行,隨后我又通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付了。我可不可以做一筆付款憑證,借:銀行存款,貸:銀行存款。這樣做可以嗎?
老師,幾個(gè)月前我們給了專利機(jī)構(gòu)一筆款,本月對(duì)方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時(shí)借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費(fèi)用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
老師,去年個(gè)人掃我們公司收款碼付了一筆機(jī)器款,我們們給客戶開的他們公司抬頭發(fā)票,現(xiàn)在客戶又給我們公對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款,讓我們把之前個(gè)人掃碼轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)退回,我們現(xiàn)在怎么處理???因?yàn)橹暗囊呀?jīng)做收入了,現(xiàn)在對(duì)公收的款和對(duì)私付的款,可以銷一下嗎?比如借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-某公司,付款時(shí)再寫退貨款,借:預(yù)付賬款-某公司,貸:銀行存款
老師,我想問一下1月份收到一筆款項(xiàng)10萬,還未開票給對(duì)方,然后我們又付一筆款項(xiàng)80800元包含稅費(fèi)給另外一個(gè)公司,對(duì)方也還沒有開票給我們,3月份對(duì)方退款了部分3萬塊回來,我做賬是否當(dāng)時(shí)可以先做 借:應(yīng)收賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 借:應(yīng)付賬款 80800元 貸:銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項(xiàng),這樣子做賬是對(duì)的嗎
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
上個(gè)月是現(xiàn)金支出,這個(gè)月現(xiàn)金退回來通過網(wǎng)銀支付的,不做賬現(xiàn)金銀行賬余額就不對(duì)了
你現(xiàn)金收回來了,不是馬上又打出去了嗎?
對(duì)呀,但是支付方式不一樣啊
現(xiàn)金存了銀行才支付的啊
總的金額沒有錯(cuò)的。你收的現(xiàn)金馬上又存到了銀行,然后又從銀行轉(zhuǎn)出去了,就是進(jìn)來了一筆錢然后又打出去,而且對(duì)方是同一人。 如果做的話要做三筆分錄 借:現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 存入銀行時(shí) 借:銀行存款 貸 :現(xiàn)金 從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出時(shí) 借:? ?應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
那我只做了一筆借銀行,貸銀行,是不是不對(duì)???
借銀行貸銀行是同一家銀行嗎?如果是的話何必做呢。對(duì)吧
那怎么做?
先把這筆錯(cuò)賬沖回?
你已經(jīng)做了借銀行貸銀行嗎?是這個(gè)月做的嗎?
已經(jīng)做了
上月做了
上個(gè)月做的就不管了。做了就做了。平了賬就行。
10月的賬,11月退回,我做了借銀行貸銀行
11月的賬是現(xiàn)在做的,如果你那個(gè)借銀行貸銀行是現(xiàn)在做的就刪除這張憑證就可以了。
11月做的賬
只能糾正了
11月做的賬,你的賬是平的,你可以不糾正,就讓他,實(shí)際也是進(jìn)來了又轉(zhuǎn)出了。